學(xué)員你好,要看你銷售是否取得控制權(quán)才能決定收入是計入13%的部分還是全額,收取手續(xù)費銷售是合規(guī)的,但是轉(zhuǎn)給個人的部分需要個人給你開票
(1) 公司銷售A產(chǎn)品50臺,每臺單價為18000元。 適用增值稅稅率為13%。(2)公司采用賒銷方式售出A產(chǎn)品20臺,每臺單價為18000元,增值稅為46 800元。 (3) 公司與X公司簽訂一份銷售A產(chǎn)品10臺的合同,收取定金100 000元,存入銀行。 (4)公司交付10臺A產(chǎn)品給X公司,單價為18000元,適用增值稅稅率為13%. .余款收到存入銀行。 (5)公司銷售80套B產(chǎn)品給Y公司,單位售價為15000元,適用增值稅稅率為13%,公司收到Y(jié)公司簽發(fā)的一張不帶息銀行承兌匯票1356 000元。 (6)支付廣告費20萬元。 (7)支付銷售機構(gòu)網(wǎng)點辦公費30000元。 (8)月末計算銷售機構(gòu)人員工資10萬元。 (9) 公司與客戶簽訂的銷售合同金額為2640000元,按0.3%繳納印花稅。(10)結(jié)轉(zhuǎn)上述已售A產(chǎn)品80臺的成本906 300元,B產(chǎn)品80套626 400元。(11) 公司將其發(fā)明專利以專利許可的方式授權(quán)其他公司使用,收取的專利使用費為150000元。按國家的相關(guān)規(guī)定,這筆收入免征增值稅和所得稅。 要求:為上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄。
你好,我公司智能柜銷售產(chǎn)品 ,同時與個人簽訂協(xié)議,可銷售他人產(chǎn)品,公司收取13%的費用,銷售他人產(chǎn)品的銷售額進入公司賬戶,再扣取13%的費用后返還給個人,請問稅務(wù)怎么處理,收入是記銷售額還是13%,扣除13%后轉(zhuǎn)給個人賬戶合法嗎?
(1)公司銷售A產(chǎn)品50臺,每臺單價為18000元,適用增值稅稅率為13%2)公司采用賒銷方式售出A產(chǎn)品20臺,每臺單價為18000元,增值稅為46800元。3)公司與X公司簽訂一份銷售A產(chǎn)品10臺的合同,收取定金10萬元存入銀行。(4)公司交付10臺A產(chǎn)品給X公司,單價為18000元,適用增值稅稅率為13%,余款收到存入銀行5)公司銷售80套B產(chǎn)品給Y公司單位售價為15000元適用增值稅稅率為13%,公司收到Y(jié)公司簽發(fā)的一張不帶息銀行承兌匯票13560006)支付廣告費20萬元。(7)支付銷售機構(gòu)網(wǎng)點辦公費3萬元(8)月末計算銷售機構(gòu)人員工資10萬元9)公司與客戶簽訂的銷售合同金額為264萬元,按0.3‰交納印花稅(10)結(jié)轉(zhuǎn)上述已售A產(chǎn)品80臺的成本906300元,B產(chǎn)品80套626400元。要求:為上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄
資料:(1)公司銷售A產(chǎn)品50臺,每臺單價為18000元,適用的增值稅率為13%。借:應(yīng)收賬款——50*18000*1.13貸:主營業(yè)務(wù)收入50*18000應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)50*18000*0.13(2)公司來用賒銷方式售出A產(chǎn)品20臺,每臺單價為18000元,增值稅為46800元。借:應(yīng)收賬款貸:主營營業(yè)收入20*18000應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(3)公司與X公司簽訂一份銷售A產(chǎn)品10臺的合同,收取定金100000元,存入銀行。(4)公司交付10臺A產(chǎn)品給X公司,單價為18000元,適用的增值稅率為13%,余款收到存入銀行。(5)公司銷售80套B產(chǎn)品給Y公司,單位售價為15000元,適用增值稅稅率13%,公司收到Y(jié)公司簽發(fā)的-張不帶息銀行承兌匯票1356000元。(6)支付廣告費20萬元。(7)支付銷售機構(gòu)網(wǎng)點辦公費30000元。(8)月末計算銷售機構(gòu)人員工資10萬元。(9)公司與客戶簽訂的銷售合同金額為2640000元,按0.3‰繳納印花稅。(10)結(jié)轉(zhuǎn)上述已售A產(chǎn)品80臺的成本9063
資料:(1)公司銷售A產(chǎn)品50臺,每臺單價為18000元,適用的增值稅率為13%。借:應(yīng)收賬款——50*18000*1.13貸:主營業(yè)務(wù)收入50*18000應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)50*18000*0.13(2)公司來用賒銷方式售出A產(chǎn)品20臺,每臺單價為18000元,增值稅為46800元。借:應(yīng)收賬款貸:主營營業(yè)收入20*18000應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(3)公司與X公司簽訂一份銷售A產(chǎn)品10臺的合同,收取定金100000元,存入銀行。(4)公司交付10臺A產(chǎn)品給X公司,單價為18000元,適用的增值稅率為13%,余款收到存入銀行。(5)公司銷售80套B產(chǎn)品給Y公司,單位售價為15000元,適用增值稅稅率13%,公司收到Y(jié)公司簽發(fā)的-張不帶息銀行承兌匯票1356000元。(6)支付廣告費20萬元。(7)支付銷售機構(gòu)網(wǎng)點辦公費30000元。(8)月末計算銷售機構(gòu)人員工資10萬元。(9)公司與客戶簽訂的銷售合同金額為2640000元,按0.3‰繳納印花稅。(10)結(jié)轉(zhuǎn)上述已售A產(chǎn)品80臺的成本9063
存放在銀行的三方專管賬戶的錢,用來作為保證金的款項,應(yīng)該入什么科目是銀行存款還是其他貨幣資金還是什么科目
個體戶,建筑類的,開的建筑勞務(wù)發(fā)票,每年開60萬發(fā)票,60萬有工資表,有60萬直接轉(zhuǎn)入私人賬戶,現(xiàn)在要注銷怎么處理?
中級考完不知道會不會過,明年又想考稅務(wù)師又想考注會怎么規(guī)劃好?
老師您好,一般納稅人酒店,進項里面有勾選農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票。但是在填附列資料二時數(shù)據(jù)是自動更新過來的,在其他扣稅憑證下有一項農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票,沒有自動更新到那一項,需要手動更改嗎
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的股東會決議后面股東是新股東簽字還是舊股東簽字
老師,麻煩問一下,海帶我們開發(fā)票的話,大類屬于什么呀?還有玉米是屬于蔬菜還是谷物???
這樣的住宿費發(fā)票能入賬嗎?
請問一般納稅人申報增值稅,沒有進賬該怎么辦?
員工一直不簽勞動合同怎么辦?
員工八月份2.5天班,9月份上了4.5天班,老板不讓上了,那工資怎么計算?
開什么票呀
要個人去稅務(wù)局開票嗎
開什么內(nèi)容的票呢
所謂的控制權(quán)是什么,反正雙方會簽訂合同
控制權(quán)就是你在向客戶銷售之前產(chǎn)品歸你所有,你有定價權(quán),而且售后什么的都由你負責
老師,沒有控股權(quán)呢,那只能做13%的收入吧
那我記13%的收入,其他轉(zhuǎn)給個人部分還是要他們?nèi)ザ惥珠_什么內(nèi)容的票吧
沒有控制權(quán)按凈額確認收入
好的,明白,謝謝老師
主要是返給他的87%要對方提供發(fā)票不
我這邊按凈額確認收入,應(yīng)該不要個人提供發(fā)票吧吧,
你按凈額開票,按凈額確認收入就可以,但是客戶會愿意你只開凈額嗎
有合同的
合同約定凈額開票是吧