你好,同學(xué) 你這里按實際領(lǐng)用數(shù)量×成本單價來計算
老師,已知收入、費用、稅負(fù)率,如何計算主營業(yè)務(wù)成本
利潤表中主營業(yè)務(wù)收入是按每月收到款算還是按每月實際出貨的銷售額算,主營業(yè)務(wù)成本是按每月實際領(lǐng)料算還是按當(dāng)月付款金額算
本期領(lǐng)用材料的數(shù)量和金額已知,本期成品入庫的數(shù)量金額已知,制造費用已知,總成本已知,單價怎么算
利潤表的主營業(yè)務(wù)成本如何拆分成本結(jié)構(gòu)(料工費),結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本是按每個月期末的加權(quán)平均計算的所以每個月入庫成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本并不一樣,反過來要如何算出利潤表的成本結(jié)構(gòu)的金額構(gòu)成
已知本月的主營業(yè)務(wù)成本為100萬,bom表中某一個產(chǎn)品的主要材料成本為1000元,如何求這個產(chǎn)品的平本價?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
成本單價怎么來
就你的材料,當(dāng)時買進來的時候有那個單價呀,這個就是成本單。
我問的是做外賬的時候 怎么做材料領(lǐng)用 材料領(lǐng)用的金額有是根據(jù)什么來的
外賬也是一樣的呀,你買的時候人家給你開發(fā)票,上面不是有個單價嗎。這個單價就是你的成本單價呀。