學(xué)員你好,你結(jié)束初始化了嗎
科目余額表是不是只有中間的本期發(fā)生額才是借貸平衡?在錄入金蝶初始數(shù)據(jù)時,是錄入科目余額表的期末余額作為初始數(shù)據(jù)嗎?
老師、金蝶軟件錄入就是數(shù)據(jù),累計借方,貸方,期初余額,填哪個表,科目余額表么,那期初余額是填上年度的期初數(shù)還是填,上個月的期初數(shù),如:7月份建賬,那我選7月開始建賬,填初始數(shù)據(jù)就要填6月份的數(shù)據(jù),是不是就填5月份的期初余額啊
金蝶初始化的時候錄入了期初余額后啟用,為什么看科目余額的時候不顯示期初余額呢?月底的余額就差了個期初數(shù)
科目余額表是10月底的,初始錄入數(shù)據(jù)帳套啟用時間是11月初。我可以只錄 期初余額這欄嗎?應(yīng)收賬款有個公司數(shù)據(jù)是在貸方 我填寫的時候能填寫-215340嗎?用的是金蝶KIS迷你版
科目初始化數(shù)據(jù)已完成 從五月份開始,做五月份的賬,查看科目余額表的時候,為啥期初余額沒有數(shù)據(jù)
2024年暫估收入后,2025年怎么沖減
老師,小規(guī)模納稅人公司入注交易中心的賬,怎么合理節(jié)稅避稅呢?
您好,發(fā)票做入賬怎么做啊,入賬狀態(tài)怎么選?。?/p>
你好老師個體戶經(jīng)營超市買回來的牛肉貨款是賣掉多少月末結(jié)多少錢這樣怎么做會計分錄
老師我想問一下,就是公司預(yù)存電費(fèi),供電局給的優(yōu)惠,沒直接銀行現(xiàn)金返,抵用的電,怎么做賬
應(yīng)收賬款是550,只收到350,這里為什么還說它是賺了30?
老師好,工商公示認(rèn)繳出資時間怎么填寫
老師老師你好年初數(shù)據(jù)就這幾項;我應(yīng)該建快賬到哪幾個科目上:原材料(借)154.5應(yīng)交稅金(借)541.60銀行存款(借)705431.47生產(chǎn)成本(借)129024.88固定資產(chǎn)(借)472955.65累計折舊(貸)451543.68產(chǎn)成品(借)1066511.04其他應(yīng)交款(貸)118.5利潤分配1343609.73盈余公積(貸)70128.62實(shí)收資本500000.00其他應(yīng)收款(貸)9218.61這是老會計記得賬!(科目跟現(xiàn)在有不同)我四月接手建快賬軟件年初開始,電腦賬和前會計的手工賬報表對不上!麻煩老師幫我報這幾個數(shù)據(jù)錄入到哪科目!對比一下是不是我錄入有誤呢謝謝了
老師給我們公司是食堂那種性質(zhì)的營業(yè)模式,供員工進(jìn)行早餐和晚餐,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓統(tǒng)計說一個員工每天的成本是多少錢我應(yīng)該從哪些方面入手,比方說采購一批雞蛋,但是早上也用午餐也用,通常早餐吃的人少,中午一般所有員工都去吃,我就比較迷茫,到底應(yīng)該怎么核算餐飲成本呢
@董孝彬老師,早上好,有問題需要請教。
老師 你好 出納模塊已經(jīng)結(jié)束初始化了 銀行期初余額有了 就是從總賬查詢科目余額 期初的顯示為空
總賬模塊也要結(jié)束初始化
這個賬戶是新開的 總賬顯示已經(jīng)結(jié)束初始化了
新開的賬戶銀行存款一般沒有余額
老師 是用別人的卡開的 里邊有余額 10月份是人家的個人卡 11月才是我們營業(yè)收入
那你期初應(yīng)該在總賬也錄入金額的,錄入了嗎
在出納模塊 初始化那里錄入啟用了 銀行里有期初和11月發(fā)生額 余額是對的 總賬只有11月發(fā)生額 期初是空白
總賬也要錄取期初的
總賬怎么錄入期初呢
反初始化后重新輸入