你好,做與10月份的發(fā)票相反方向即紅字沖銷憑證即可
10月份開了張發(fā)票,12月份紅沖了,款沒有回來,我12月份該怎么做賬
老師,11月份的票有一張發(fā)票12月才紅沖了,那我11月份的收入怎么做分錄?12月份又怎么做分錄
在11月份開了一張19萬的專票已經(jīng)入賬了,在12月份又開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)10萬的專票,也就是11月份的那張票沒有給對(duì)方,12月份開負(fù)數(shù)紅沖,那這個(gè)我怎么錄入憑證
我12月份多開了一張專票,1月份對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證退回給我了,12月份這張發(fā)票是正常做銷售分錄吧? 另外我1月份開了紅字信息表,1月的賬就憑這信息表做紅沖分錄是嗎
老師,12月開了一張發(fā)票4560,1月份發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,應(yīng)該是4500,一月份沖紅了4560這張,開了正確發(fā)票,我該怎么做賬,做分錄
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-20000成本是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-10000貸庫(kù)存商品-10000,這樣對(duì)嗎
請(qǐng)問:1月多開票,2月紅沖,做賬2月利潤(rùn)表收入是負(fù)數(shù)怎么辦?
市場(chǎng)監(jiān)督局罰我們款2萬元 這個(gè)我是不是要所得稅匯算的時(shí)候是不是要調(diào)增
老師,我們不是生產(chǎn)型企業(yè),購(gòu)進(jìn)來的焊接工具記到哪里
老師麻煩問一下,我單位是個(gè)體戶,4月收入4萬,5月收入11萬,6月收入6萬,二季度總收入21萬,我7月報(bào)稅的時(shí)候,是不是還可以享受30萬內(nèi)免增值稅,謝謝老師
老師您好!請(qǐng)教一個(gè)問題,土增清算新項(xiàng)目計(jì)算扣除稅金及附加的時(shí)候是按 1- 增值稅乘以3%預(yù)繳的扣除? 2- 還是按市縣的增值稅乘以5%+3%這樣扣除? 3- 或者按實(shí)際繳納的扣除,實(shí)際繳納扣除是不是就代表著進(jìn)項(xiàng)抵扣的沒有交實(shí)際就是零。
屬于國(guó)企單獨(dú)購(gòu)買一個(gè)保險(xiǎn)柜,或者一個(gè)鐵皮柜一千塊錢左右需要計(jì)提固定資產(chǎn)嗎?
你好老師、去年12月份的獎(jiǎng)金和工資被我申報(bào)一起了導(dǎo)致公司多繳了6萬多、在25年4月去大廳修改了、申請(qǐng)退回了這6萬多、請(qǐng)問我怎么做賬
老師,所得稅費(fèi)用可以不做計(jì)提直接繳納嗎
企業(yè)所得稅年報(bào)資產(chǎn)總額是怎么來的
李紅租用我們的房子開飯店,但收到的款項(xiàng)進(jìn)入我們的賬戶,月底我們以收到款項(xiàng)的90%返款給他,10%作為房租我們收下,月底我該怎么做賬
借:其他應(yīng)付款100,貸:銀行存款90,其他業(yè)務(wù)收入10
好的,謝謝
不客氣,有空給五星好評(píng)哦