您好!這種你只能按50000多申報(bào)
您好,老師,我這個(gè)月申報(bào)10月份社保的時(shí)候,在銷售收入那欄填了含稅的金額,本應(yīng)填不含稅的收入,多填了,是否在下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候少填就好了?
老師,本月我開了紅字發(fā)票,填寫申報(bào)表的時(shí)候開票金額應(yīng)該填寫這個(gè)月實(shí)際開票額,還是填寫沖抵紅字發(fā)票后得金額?
老師,我們公司上月個(gè)因?yàn)殇N售退回開了負(fù)數(shù)發(fā)票,導(dǎo)致我們整個(gè)月下來銷項(xiàng)稅和銷售額是負(fù)數(shù)的,那這個(gè)我申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào)
老師,您好,我想問您一下,我這個(gè)月要報(bào)稅的時(shí)候,自動(dòng)提取的發(fā)票信息金額是50000多,但是我們實(shí)際銷售額是20000多,因?yàn)檫@個(gè)月我開了上個(gè)月的發(fā)票,填報(bào)表的時(shí)候我得怎么填?
老師,您好,我想咨詢一個(gè)問題,我本月開了575萬(wàn)的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額只有4萬(wàn)多,實(shí)際我們應(yīng)該繳稅四十多萬(wàn),但是上個(gè)月稽查的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,系統(tǒng)自動(dòng)帶出來-56萬(wàn)多,這種怎么填表???
老師,貿(mào)易公司沒有其他員工,不含稅金額550904.42元,企業(yè)所得稅稅率0.5%,參照小微企業(yè)稅率,企業(yè)所得稅是2754.52,是這樣算的嗎?
老師,勞務(wù)報(bào)酬上個(gè)月忘記申報(bào),如何補(bǔ)申報(bào),在哪申報(bào)
今天法人股東往公賬打款2萬(wàn)元,打款時(shí)備注注資款?,F(xiàn)在把這筆錢退還給法人股東,備注退還注資款,這筆業(yè)余作廢,可以這樣操作嗎
老師找工作要求研發(fā)項(xiàng)目歸集。這是說的什么呢是賬務(wù)處理嘛?面試需要注意什么麻煩您幫我看看
老師,請(qǐng)問像這樣的發(fā)票可以抵扣嗎?
集團(tuán)公司下設(shè)N個(gè)子集團(tuán),每個(gè)子集團(tuán)的營(yíng)收在500萬(wàn)以內(nèi),是否集團(tuán)公司稅費(fèi)就會(huì)低一些
給自然人是不是不能開具專票
面試被問到如果你開的票有問題稅務(wù)局來查你你該如何做有兩個(gè)選擇當(dāng)作情況回答一下,一,自己給合理的解釋,第二,交納滯后金以及罰款等,怎么回答比較合適
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂賬號(hào)好久沒用了,登不上咋辦?不知道賬號(hào)了
請(qǐng)問一般納稅人,酒店的住宿費(fèi)可以抵扣銷項(xiàng)稅嗎
這個(gè)月多開的是上個(gè)月的 上個(gè)月已經(jīng)把這部分按無(wú)票收入申報(bào)了
你好!這種情況,你只能去找管理員,跟他說明情況,看他要求你怎么做。 他如果說你是2筆業(yè)務(wù),那么你只能重復(fù)交稅
怎么可能交兩筆稅?。∥以诓婚_票收入里把這個(gè)月多開的就是上個(gè)月已經(jīng)報(bào)完的負(fù)數(shù)填里不就行了嗎?
你好!如果你這個(gè)月有不交稅的部分,可以減去后申報(bào)