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老師我們公司是做百世快遞的,我們給百世總部開發(fā)票,他們給我們開發(fā)票,怎么做賬

2021-12-10 10:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-10 10:05

各做個各的收入哈,跟對外開票和收到發(fā)票一樣的做

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快賬用戶2812 追問 2021-12-10 10:06

那應(yīng)收應(yīng)付都有這個客戶

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快賬用戶2812 追問 2021-12-10 10:06

我們把業(yè)務(wù)分包給別人了

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快賬用戶2812 追問 2021-12-10 10:07

總部開給我們公司的發(fā)票要如何入賬

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快賬用戶2812 追問 2021-12-10 10:09

我們公司相當于用百世總部的系統(tǒng),每個月往系統(tǒng)充值

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快賬用戶2812 追問 2021-12-10 10:13

什么時候給答復(fù)

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齊紅老師 解答 2021-12-10 10:13

你們是獨立的核算單位,不管什么總部不總部的。都安照和其他單位一樣的賬務(wù)處理

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快賬用戶2812 追問 2021-12-10 10:17

總部給我們發(fā)票做什么會計分錄

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快賬用戶2812 追問 2021-12-10 10:17

不可能全部都是主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶2812 追問 2021-12-10 10:18

我們已經(jīng)把業(yè)務(wù)分包給下面的公司了

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快賬用戶2812 追問 2021-12-10 10:18

他們也給我們開發(fā)票了

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齊紅老師 解答 2021-12-10 10:26

就是前邊那個原則,按照獨立的與第3方一樣的核算方式運作

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快賬用戶2812 追問 2021-12-10 10:27

你這回答的太無語了

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齊紅老師 解答 2021-12-10 10:44

老師只能告訴你做賬的原則哈,怎么做分錄,只有去課堂學(xué)實賬

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各做個各的收入哈,跟對外開票和收到發(fā)票一樣的做
2021-12-10
如果說開票比實際少,你要看是什么原因?qū)е碌?。第二,充值的話就是借預(yù)付賬款貸銀行存款。給你們開服務(wù)費的時候,就是借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
2021-12-11
你好! 1.成本以收到發(fā)票為準入賬,少了可以與對方核對;2.充值費用入預(yù)付賬款,每月按實際沖減預(yù)付賬款;3.開出的發(fā)票入收入,收到的發(fā)票入成本費用。
2021-12-11
你好,可以的。這張發(fā)票沒有問題的。
2020-12-14
你好 對方是虛開的是嗎
2020-12-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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