同學您好, 1、8月3日, 借:銀行存款? ?56500 ? ?貸:主營業(yè)務收入—A產品? ?50000 ? ? ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)? ?6500 2、8月4日, 借:應收票據? ?22600 ? ?貸:主營業(yè)務收入—B產品? ?20000 ? ? ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)? ?2600 3、8月14日, 借:應收賬款? ?35400 ? ?貸:主營業(yè)務收入—B產品? ?30000 ? ? ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)? 3900 ? ? ? ? ? 銀行存款? ?1500 4、8月17日, 借:銀行存款? ?15000 ? ?貸:預收賬款? ?15000 5、8月20日, 借:預收賬款? ?15000 ? ? ? ?庫存現(xiàn)金? ?60 ? ?貸:主營業(yè)務收入—A產品? ?12000 ? ? ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)? ?1560 ? ? ? ? ? 銀行存款? ?1500 其他的題目在下條信息,請稍候
請根據材料編制會計分錄
要:(答案中金額單位用元表示)(1)根據資料(1)編制甲公司購進原材料的會計分錄。(2)根據資料(2)編制甲公司銷售高檔化妝品的會計分錄。(3)根據資料(3)編制甲公司支付加工費及消費稅的會計分錄,并編制收回后直接對外銷售的會計分錄。(4)根據資料(4)分別編制甲公司丟失原材料批準前和批準后的會計分錄。
請根據以下材料編制會計分錄
根據以下材料,編制會計分錄
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老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個地方的供應商 經常被函調 是什么原因?
我們學的時候說增值稅銷項減進項是增值稅專用發(fā)票,銷項是普通發(fā)票也可以抵進項是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調整。這個金額在25年匯算時需要在匯算表里填寫嗎?
請問銷售家電享受政府補貼賬務處理是 借:應收-乄x(實收部分) 應收-政府補貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應收-xx(個人) 這樣對嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農業(yè)合作社可以上社保么?
注冊資金100萬,實繳投入150萬,那多投的50萬需要交印花稅么
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風險測評?是需要按什么按鈕,才會風險測評
個體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
6、8月21日, 借:銷售費用—A產品裝卸費? ?5000 ? ?貸:銀行存款? ?5000 7、8月21日, 借:銷售費用—A產品包裝費? ?500 ? ?貸:庫存現(xiàn)金? ?500 8、8月22日, 借:銷售費用—廣告費? ?5000 ? ?貸:銀行存款? ?5000 9、8月29日, 借:稅金及附加? ?2540 ? ?貸:應交稅費—應交城市維護建設稅? ?2540 10、8月30日, 借:主營業(yè)務成本? ?80000 ? ?貸:庫存商品? ?80000