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您好,老師,如果其他應(yīng)收款-個(gè)人社保的借方有余額,那改怎么平這筆賬?

2021-12-09 21:08
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-09 21:08

學(xué)員你好,需要從工資中扣回沖抵的

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快賬用戶2568 追問 2021-12-09 21:10

工資的分錄都是按照實(shí)際的發(fā)放來做的,這個(gè)借方余額是之前的遺留的,那該怎么操作,老師能不能詳細(xì)的講解

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齊紅老師 解答 2021-12-09 21:21

之前遺留的能核對(duì)出來是誰的嗎,這個(gè)人還在職嗎

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快賬用戶2568 追問 2021-12-09 21:25

應(yīng)該不在職

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齊紅老師 解答 2021-12-09 21:31

那就只能計(jì)入營業(yè)外支出了,需要你們領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

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學(xué)員你好,需要從工資中扣回沖抵的
2021-12-09
你好,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保借方余額,結(jié)平的分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保
2022-02-28
你好;? 借方表示你們繳納了。 還沒有從工資扣除 ;所以造成借方有余額?
2022-06-20
是借方余額,以后發(fā)工資時(shí)從對(duì)應(yīng)的個(gè)人工資扣除就行
2025-05-08
同學(xué)你好 調(diào)整一下就可以了。
2020-11-20
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