同學(xué)你好 調(diào)整一下就可以了。
老師,其他應(yīng)收款社保費(fèi)借方有余額怎么平帳阿?是之前沒(méi)扣到個(gè)人的部分。
銀行轉(zhuǎn)出的社保補(bǔ)繳個(gè)人部分 扣款,做憑證圖一繳納稅款,借方其他應(yīng)收(個(gè)人社保部分) 貸方銀行。。。。圖二代扣社保 借方現(xiàn)金——貸方其他應(yīng)收款(個(gè)人社保繳納)!以此調(diào)平其他應(yīng)收個(gè)人社保繳納 部分的余額為0合理嗎?
老師 之前帳上的其他應(yīng)收款一社保個(gè)人,有余額如何調(diào)整
老師,有分錄如下:借管理費(fèi)用/社保,借應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),借其它應(yīng)收款/社保職工個(gè)人部分400,貸銀行存款。后來(lái)又有一筆同樣的分錄其中是借其它應(yīng)收款/社保職工個(gè)人部分-300,這樣的話會(huì)有其它應(yīng)收款社保職工個(gè)人部分借方余額100,怎么把它弄平呢
老師,我其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分)余額是借方 104,我想調(diào)成其他應(yīng)付款—社保(個(gè)人部分)借方 520,我需要做什么分錄呢?
老師我們公司是電商平臺(tái),銷售的是泡泡瑪特的玩具和斐樂(lè)的鞋子,然后9月份我們公司基本銷售的是玩具,利潤(rùn)比較高,第三季度銷售的收入在30萬(wàn)左右,然后有5月6月銷售的鞋子還沒(méi)有確認(rèn)收入,我這邊玩具的發(fā)票沒(méi)有開回來(lái)做了暫估,然后我這邊做收入結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候按玩具的收入全部申報(bào)好些還是說(shuō)我可以部分申報(bào)鞋子的收入?目前公司賬上有90多萬(wàn)收入沒(méi)有申報(bào),我能先后面每季度30萬(wàn)以下來(lái)申報(bào)嗎?后面這個(gè)公司也不會(huì)再產(chǎn)生收入了,這樣我是擔(dān)心會(huì)有稅務(wù)稽查,
你好老師,我們給超市供貨,他們說(shuō)需要鋪貨20,000塊錢,我們想發(fā)票開給他們,他們一直不回款,沒(méi)有什么隱患吧
老師,這個(gè)是我們生產(chǎn)時(shí)用的,單價(jià)很低,但是用量大,用的時(shí)間也算是比較長(zhǎng)
老師!土地出讓合的稅目是什么,稅率為多少
解題密碼的不定項(xiàng)選擇題初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)74頁(yè)第五小題為什么需要+3×2 這是什么意思呀?
報(bào)稅,稅錢應(yīng)該怎么寫分錄
老師請(qǐng)問(wèn)下,電費(fèi)是甲方(房開企業(yè))到電業(yè)局交納,電費(fèi)發(fā)票開給甲方,然后甲方跟我們施工方收電費(fèi),甲方在給我們施工方開發(fā)票,我們把電費(fèi)轉(zhuǎn)給甲方賬戶,可是這個(gè)月甲方的賬戶被封了,讓我們施工方代付這個(gè)電費(fèi)款到國(guó)家電網(wǎng),發(fā)票還是開給甲方,然后甲方在給我施工方開票 我們往國(guó)家電網(wǎng)轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元這個(gè)銀行回單做賬 其他應(yīng)收款-房開公司5萬(wàn), 貸銀行存款5萬(wàn) 收到房開公司給開的發(fā)票后 工程施工-間接費(fèi)用-水電費(fèi)5萬(wàn)/1.13 應(yīng)交稅費(fèi) 貸其他應(yīng)收款 應(yīng)該是這樣對(duì)吧 可是對(duì)房開企業(yè)我設(shè)置了一個(gè)預(yù)收賬款 我能不用其他應(yīng)收款換成預(yù)收賬款嗎我就時(shí)不想設(shè)置與甲方的太多科目
老師,有沒(méi)有關(guān)于用財(cái)務(wù)軟件做內(nèi)賬的實(shí)操課程啊?
這個(gè)客車票怎么做分錄老師?
老師請(qǐng)問(wèn)下,電費(fèi)是甲方(房開企業(yè))到電業(yè)局交納,電費(fèi)發(fā)票開給甲方,然后甲方跟我們施工方收電費(fèi),甲方在給我們施工方開發(fā)票,我們把電費(fèi)轉(zhuǎn)給甲方賬戶,可是這個(gè)月甲方的賬戶被封了,讓我們施工方代付這個(gè)電費(fèi)款到國(guó)家電網(wǎng),發(fā)票還是開給甲方,然后甲方在給我施工方開票 我們往國(guó)家電網(wǎng)轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元這個(gè)銀行回單做賬 其他應(yīng)收款-房開公司5萬(wàn), 貸銀行存款5萬(wàn) 收到房開公司給開的發(fā)票后 工程施工-間接費(fèi)用-水電費(fèi)5萬(wàn)/1.13 應(yīng)交稅費(fèi) 貸其他應(yīng)收款 應(yīng)該是這樣對(duì)吧 可是對(duì)房開企業(yè)我設(shè)置了一個(gè)預(yù)收賬款 我能不用其他應(yīng)收款換成預(yù)收賬款嗎我就時(shí)不想設(shè)置與甲方的太多科目
怎么調(diào)整?求分錄
員工己離職,扣不回來(lái)了哦
同學(xué)你好? 我給你分析一下 第一,你應(yīng)該扣的沒(méi)有扣,所以你調(diào)整應(yīng)付職工薪酬科目 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款