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老師,我其他應(yīng)付款-社保(個人部分)余額是借方 104,我想調(diào)成其他應(yīng)付款—社保(個人部分)借方 520,我需要做什么分錄呢?

2025-01-03 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-03 10:04

方便說一下什么要這樣做嗎?我們好一起判斷對方科目是什么

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快賬用戶7871 追問 2025-01-03 10:07

10 月工資在 11 月初發(fā)放,10 月社保公積金在 10 月已經(jīng)發(fā)放完畢。那么正常截止到 10 月底,應(yīng)該是其他應(yīng)付款—社保(個人部分)應(yīng)該余額是借方 520

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齊紅老師 解答 2025-01-03 10:24

?咱們這種情況,我還真沒法直接說分錄怎么做。因為,正常情況下你用下面的分錄做了以后,借方就應(yīng)該有一個正常的520余額。 計提公積金?: ? 單位部分?:借:管理費(fèi)用—住房公積金(單位部分),貸:應(yīng)付職工薪酬—住房公積金(單位部分)。? 個人部分?:在支付工資時代扣,借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:其他應(yīng)付款—住房公積金(個人部分)。? 繳納公積金?: 借:應(yīng)付職工薪酬—住房公積金(單位部分),其他應(yīng)付款—住房公積金(個人部分),貸:銀行存款。? 建議: 您看一下,是不是繳納的分錄還沒有做,如果是等你繳納以后就會正常結(jié)轉(zhuǎn)成你說的借方520了

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快賬用戶7871 追問 2025-01-03 10:29

老師,我看了一下以前的明細(xì)賬,以前期初余額有個貸方 416,這種情況請問怎么調(diào)平呢

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齊紅老師 解答 2025-01-03 10:35

同學(xué),這個你要看貸方的416是怎么形成的。 如果你認(rèn)為不對,其實(shí)這種要逐筆查原因。。 假如,實(shí)務(wù)中也確實(shí)有這個情況。 要調(diào)平的話,計到管理費(fèi)用里面嘛。 借:其他應(yīng)付款 416 貸:管理費(fèi)用

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快賬用戶7871 追問 2025-01-03 10:37

老師,那我跨年了,如果按照上述分錄,是不是需要把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2025-01-03 10:45

24年的賬已經(jīng)關(guān)了嗎?我建議你就做到25年管理費(fèi)用中。這個目標(biāo)小點(diǎn),畢竟我們這個416元是調(diào)的賬。當(dāng)然正規(guī)的就是以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶7871 追問 2025-01-03 10:50

老師,24 年還沒關(guān)賬。我找到原因了,以前計提工資的分錄錯了,應(yīng)該做到貸方應(yīng)付職工資,做到了其他應(yīng)款—社保(個人部分)

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齊紅老師 解答 2025-01-03 10:52

嗯嗯,找到錯誤的地方最好拉。我們直接補(bǔ)計就好,嘿嘿

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快賬用戶7871 追問 2025-01-03 10:54

老師,那我是借:其他應(yīng)款-社保(個人部分)416 貸:應(yīng)付職工資 416 嗎?還用調(diào)整應(yīng)付職工薪酬嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-03 11:14

你前面是“貸方應(yīng)付職工資,做到了其他應(yīng)款—社保(個人部分)” 現(xiàn)在就按你剛說的做。。

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快賬用戶7871 追問 2025-01-03 11:22

老師,那我應(yīng)付職工資就多了 416,也不會發(fā)放工資了,這是一直掛賬還是說我需要做分錄調(diào)平呢

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齊紅老師 解答 2025-01-03 11:57

同學(xué),做為老師,我只能給你說那么你的錯誤點(diǎn)應(yīng)該還有遺漏。 但如果,你真的找不到。我也可以告訴你,實(shí)務(wù)中如果有的人賬就是他一個人在做,也沒有人來怎么查他的賬。有的人就會用管理費(fèi)用把這個錢調(diào)平算了。

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