方便說一下什么要這樣做嗎?我們好一起判斷對方科目是什么
2024年12月10日,甲公司與無關(guān)聯(lián)的丁公司通過簽訂銷售合同的形式將成本為200萬元的原材料“銷售”給丁公司并委托其進(jìn)行加工,售價為240萬元,已收款。同時,與丁公司簽訂商品采購合同將加工后的商品按300萬元購回。合同規(guī)定,丁公司必須使用甲公司提供的原材料進(jìn)行加工,無權(quán)按照自身意愿使用或處置該原材料,不承擔(dān)該原材料價格變動的風(fēng)險。2×25年1月30日,甲公司以銀行存款300萬元回購加工后的商品作為庫存商品.會計分錄怎么做?
從個人那買的菜,可以憑收據(jù)入賬嗎,并且稅前扣除
董老師好,我們是一私立骨科醫(yī)院,今年醫(yī)院在新建一棟大樓,由建筑公司A承建,我們是要求A公司提供專票好,還是普票好呢?
老師好,我們是一私立骨科醫(yī)院,今年醫(yī)院在新建一棟大樓,由建筑公司A承建,我們是要求A公司提供專票好,還是普票好呢?
建設(shè)銀行承兌回執(zhí)單怎么下載
之前會計的做的賬,美元賬戶結(jié)息,美元對公扣費(fèi)都不是按您說的選擇的匯率,像這樣我接過來的賬美元賬戶匯率選擇不知道怎么選了。
你好老師,合作收到村集體壯大資金,但是這個資金每年按照百分之五分紅,這個資金應(yīng)該掛哪個科目?
老師,我們租用別人的救護(hù)車,開展醫(yī)療保障服務(wù),對方租車開發(fā)票項目名稱:醫(yī)療服務(wù)救護(hù)車轉(zhuǎn)運(yùn)護(hù)送及服務(wù),這個對嗎?
數(shù)電票客戶抬頭是單位,沒有稅號可以開嗎
請問老師就是系統(tǒng)里面導(dǎo)出工資跟醫(yī)社保,然后跟工資表里面核對,一直差那個幾塊錢,這怎么弄呢?怎么知道哪個錯了?
10 月工資在 11 月初發(fā)放,10 月社保公積金在 10 月已經(jīng)發(fā)放完畢。那么正常截止到 10 月底,應(yīng)該是其他應(yīng)付款—社保(個人部分)應(yīng)該余額是借方 520
?咱們這種情況,我還真沒法直接說分錄怎么做。因為,正常情況下你用下面的分錄做了以后,借方就應(yīng)該有一個正常的520余額。 計提公積金?: ? 單位部分?:借:管理費(fèi)用—住房公積金(單位部分),貸:應(yīng)付職工薪酬—住房公積金(單位部分)。? 個人部分?:在支付工資時代扣,借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:其他應(yīng)付款—住房公積金(個人部分)。? 繳納公積金?: 借:應(yīng)付職工薪酬—住房公積金(單位部分),其他應(yīng)付款—住房公積金(個人部分),貸:銀行存款。? 建議: 您看一下,是不是繳納的分錄還沒有做,如果是等你繳納以后就會正常結(jié)轉(zhuǎn)成你說的借方520了
老師,我看了一下以前的明細(xì)賬,以前期初余額有個貸方 416,這種情況請問怎么調(diào)平呢
同學(xué),這個你要看貸方的416是怎么形成的。 如果你認(rèn)為不對,其實(shí)這種要逐筆查原因。。 假如,實(shí)務(wù)中也確實(shí)有這個情況。 要調(diào)平的話,計到管理費(fèi)用里面嘛。 借:其他應(yīng)付款 416 貸:管理費(fèi)用
老師,那我跨年了,如果按照上述分錄,是不是需要把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整?
24年的賬已經(jīng)關(guān)了嗎?我建議你就做到25年管理費(fèi)用中。這個目標(biāo)小點(diǎn),畢竟我們這個416元是調(diào)的賬。當(dāng)然正規(guī)的就是以前年度損益調(diào)整
老師,24 年還沒關(guān)賬。我找到原因了,以前計提工資的分錄錯了,應(yīng)該做到貸方應(yīng)付職工資,做到了其他應(yīng)款—社保(個人部分)
嗯嗯,找到錯誤的地方最好拉。我們直接補(bǔ)計就好,嘿嘿
老師,那我是借:其他應(yīng)款-社保(個人部分)416 貸:應(yīng)付職工資 416 嗎?還用調(diào)整應(yīng)付職工薪酬嗎?
你前面是“貸方應(yīng)付職工資,做到了其他應(yīng)款—社保(個人部分)” 現(xiàn)在就按你剛說的做。。
老師,那我應(yīng)付職工資就多了 416,也不會發(fā)放工資了,這是一直掛賬還是說我需要做分錄調(diào)平呢
同學(xué),做為老師,我只能給你說那么你的錯誤點(diǎn)應(yīng)該還有遺漏。 但如果,你真的找不到。我也可以告訴你,實(shí)務(wù)中如果有的人賬就是他一個人在做,也沒有人來怎么查他的賬。有的人就會用管理費(fèi)用把這個錢調(diào)平算了。