方便說一下什么要這樣做嗎?我們好一起判斷對(duì)方科目是什么
銀行轉(zhuǎn)出的社保補(bǔ)繳個(gè)人部分 扣款,做憑證圖一繳納稅款,借方其他應(yīng)收(個(gè)人社保部分) 貸方銀行。。。。圖二代扣社保 借方現(xiàn)金——貸方其他應(yīng)收款(個(gè)人社保繳納)!以此調(diào)平其他應(yīng)收個(gè)人社保繳納 部分的余額為0合理嗎?
社保當(dāng)月購買當(dāng)月,借管理費(fèi)用社保,其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分,當(dāng)月再做上月工資分錄,借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分,那其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分是有余額還是沒有余額
社保當(dāng)月購買當(dāng)月,借管理費(fèi)用社保,其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分,當(dāng)月再做上月工資分錄,借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分,那其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分是有余額還是沒有余額?
老師:我繳納社保時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)單位部分,借:其他應(yīng)收賬款一社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)個(gè)人部分,貸:銀行存款,現(xiàn)在我發(fā)工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬一工資,貸:其他應(yīng)付款一員工個(gè)人社保個(gè)人負(fù)擔(dān),貸:銀行存款。這上面其他應(yīng)付和其他應(yīng)收-社保個(gè)人部
繳納員工個(gè)人社保部分借其他應(yīng)付款300貸銀行存款300 計(jì)提工資加社保部分借管理費(fèi)用5300貸應(yīng)付職工薪酬5000其他應(yīng)付款社保300,員工打進(jìn)來300借銀行存款300貸其他應(yīng)付款社保300 這樣做社保貸方有余額300;應(yīng)該余額為0,請(qǐng)問老師我這是哪里出錯(cuò)了
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢,也實(shí)際是我們?cè)谑褂茫晕覀兏鋺舻哪羌曳止竞灹俗廛噮f(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi)的。請(qǐng)問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個(gè)錢沒有付到對(duì)方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個(gè)人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個(gè)人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請(qǐng)問公司購買了手機(jī)送客戶,這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個(gè)算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊(duì)去算,就是一個(gè)熱氣球,排了一個(gè)小時(shí),到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時(shí)結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個(gè)月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個(gè)事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請(qǐng)問,我這邊做賬的時(shí)候,供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請(qǐng)問個(gè)體戶 收入-費(fèi)用=利潤(rùn),利潤(rùn)的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個(gè)稅啥的了,是嗎?
10 月工資在 11 月初發(fā)放,10 月社保公積金在 10 月已經(jīng)發(fā)放完畢。那么正常截止到 10 月底,應(yīng)該是其他應(yīng)付款—社保(個(gè)人部分)應(yīng)該余額是借方 520
?咱們這種情況,我還真沒法直接說分錄怎么做。因?yàn)椋G闆r下你用下面的分錄做了以后,借方就應(yīng)該有一個(gè)正常的520余額。 計(jì)提公積金?: ? 單位部分?:借:管理費(fèi)用—住房公積金(單位部分),貸:應(yīng)付職工薪酬—住房公積金(單位部分)。? 個(gè)人部分?:在支付工資時(shí)代扣,借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:其他應(yīng)付款—住房公積金(個(gè)人部分)。? 繳納公積金?: 借:應(yīng)付職工薪酬—住房公積金(單位部分),其他應(yīng)付款—住房公積金(個(gè)人部分),貸:銀行存款。? 建議: 您看一下,是不是繳納的分錄還沒有做,如果是等你繳納以后就會(huì)正常結(jié)轉(zhuǎn)成你說的借方520了
老師,我看了一下以前的明細(xì)賬,以前期初余額有個(gè)貸方 416,這種情況請(qǐng)問怎么調(diào)平呢
同學(xué),這個(gè)你要看貸方的416是怎么形成的。 如果你認(rèn)為不對(duì),其實(shí)這種要逐筆查原因。。 假如,實(shí)務(wù)中也確實(shí)有這個(gè)情況。 要調(diào)平的話,計(jì)到管理費(fèi)用里面嘛。 借:其他應(yīng)付款 416 貸:管理費(fèi)用
老師,那我跨年了,如果按照上述分錄,是不是需要把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整?
24年的賬已經(jīng)關(guān)了嗎?我建議你就做到25年管理費(fèi)用中。這個(gè)目標(biāo)小點(diǎn),畢竟我們這個(gè)416元是調(diào)的賬。當(dāng)然正規(guī)的就是以前年度損益調(diào)整
老師,24 年還沒關(guān)賬。我找到原因了,以前計(jì)提工資的分錄錯(cuò)了,應(yīng)該做到貸方應(yīng)付職工資,做到了其他應(yīng)款—社保(個(gè)人部分)
嗯嗯,找到錯(cuò)誤的地方最好拉。我們直接補(bǔ)計(jì)就好,嘿嘿
老師,那我是借:其他應(yīng)款-社保(個(gè)人部分)416 貸:應(yīng)付職工資 416 嗎?還用調(diào)整應(yīng)付職工薪酬嗎?
你前面是“貸方應(yīng)付職工資,做到了其他應(yīng)款—社保(個(gè)人部分)” 現(xiàn)在就按你剛說的做。。
老師,那我應(yīng)付職工資就多了 416,也不會(huì)發(fā)放工資了,這是一直掛賬還是說我需要做分錄調(diào)平呢
同學(xué),做為老師,我只能給你說那么你的錯(cuò)誤點(diǎn)應(yīng)該還有遺漏。 但如果,你真的找不到。我也可以告訴你,實(shí)務(wù)中如果有的人賬就是他一個(gè)人在做,也沒有人來怎么查他的賬。有的人就會(huì)用管理費(fèi)用把這個(gè)錢調(diào)平算了。