你好! 之前發(fā)票的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,成本也要轉(zhuǎn)出的,等于說要全部沖紅。
老師您好,稅務(wù)局專管員查到我們公司19年收到了三張專票是虛開,金額是30萬。需要做成本轉(zhuǎn)出,我是需要在19年的匯算清繳申報表中做調(diào)減成本么?如果19年是虧損了50萬,是不是不用繳納企業(yè)所得稅了。就彌補(bǔ)虧損就行?
收到成本虛開發(fā)票被稅務(wù)局查到,除了做進(jìn)項轉(zhuǎn)出分錄,還需要做什么分錄嗎?還是說只需要匯算清繳的時候成本費(fèi)用調(diào)減就好了
老師,問一下去年購買貨物收到發(fā)票,當(dāng)月認(rèn)證了,今天稅局說發(fā)票非正常,是什么原因,這次報稅還要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,去年的報表還需要修改嗎?現(xiàn)在還沒匯算清繳,還是我在做匯算清繳的時候納稅調(diào)整就可以
老師,預(yù)付款收不到發(fā)票,是可以直接入成本費(fèi)用,但是匯算清繳的時候納稅調(diào)增就行了?還有,我轉(zhuǎn)成本費(fèi)用的時候需要寫些什么情況說明嗎?
21年收到的發(fā)票出現(xiàn)了問題,需要調(diào)增所得額,繳納了21年匯算清繳的稅款和滯納金,成本的分錄應(yīng)該怎么做,進(jìn)賬稅在之前年度就已經(jīng)轉(zhuǎn)出了并繳納了。
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報財務(wù)報表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!
個人所得稅的填寫有啥注意的嗎?去年掛在一個公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個嬰兒的專項,之前因為都是0申報,分紅交的個稅,可以專項抵扣到時退稅嗎?
老師, 我們公司把場地租給B公司,B公司買這個三輪車來用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項選擇二的5題,這個30是那里來的?
請問老師,有沒有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!