你好 分錄 對(duì),錢還回來?
老師 支付員工宿舍費(fèi)用時(shí)候 水電費(fèi)是員工自己交 當(dāng)時(shí)是借預(yù)付賬款借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,收到員工水電費(fèi)是借銀行存款貸其他應(yīng)收 這樣其他應(yīng)收就平了,但是后來收到了發(fā)票 就是借管理費(fèi)用物業(yè)管理費(fèi) 借管理費(fèi)用水電費(fèi)貸預(yù)收賬款貸其他應(yīng)收款,我這樣的話其他應(yīng)收款好像平不了,怎么能平呢?
有誰知道?我是這樣做的分錄 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅,然后借 其他應(yīng)收款~法人 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款一直掛著30多萬。其他應(yīng)收款怎么調(diào)平呢?又不用交個(gè)人所得稅?
老師,我這邊法人提現(xiàn),分錄是這樣錄嗎 借—其他應(yīng)收款 貸—銀行存款 這樣的話我這個(gè)報(bào)表到最后其他應(yīng)收款就好幾百萬了,怎么搞呢
老師,母公司借款1000萬歸還銀行貸款,當(dāng)時(shí)做的分錄是借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在銀行貸款發(fā)放直接歸還母公司1000萬,我現(xiàn)在做的是借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,那我能不能再做一個(gè):借其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款這樣夾賬一下
老師您好,收到保險(xiǎn)公司賠款,然后在支付給個(gè)人,請(qǐng)問是這樣做分錄嗎:1.借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人(受傷的人) 2.借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
加油卡預(yù)付卡借記預(yù)付賬款貸記銀行存款不存在匯算時(shí)調(diào)增吧
老師您好,24年收到一張加油卡預(yù)付卡發(fā)票一萬元,當(dāng)時(shí)計(jì)入了預(yù)付賬款的,后續(xù)一直沒取得使用發(fā)票,一直掛著會(huì)有問題嗎
去年12月用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)25年1月份勾選的,必須坐在今年1月份嗎?去年暫估的庫存和成本,做在今年1月份需要怎么寫分錄?去年成本借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,今年結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么寫
固定資產(chǎn)里有個(gè)水泥房,飲水槽還有生產(chǎn)產(chǎn)品的大型儲(chǔ)存罐,這些哪些都是以前入到固定資產(chǎn)里的,現(xiàn)在需要計(jì)提累計(jì)折舊嗎?還有以前計(jì)提的累計(jì)折舊,特別亂,有的計(jì)提的5年,后面按3年算了,這怎么調(diào)?還有固定資產(chǎn)計(jì)提折舊需要減去5%的殘值金額再進(jìn)行平均計(jì)算月折舊還是固定資產(chǎn)不需要減去殘值直接進(jìn)行平均月折舊?
工程開工,收到的款需要開票給對(duì)方?
老師,計(jì)提工資的時(shí)候要把個(gè)人所得稅剔除出來嗎
老師您好,外貿(mào)企業(yè)。在導(dǎo)入報(bào)關(guān)單以前錄入的4月匯率寫錯(cuò)了,寫成7.1775,后來又改成正確的,717.75,但是導(dǎo)入的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),美金金額對(duì)應(yīng)的人民幣金額沒有變過來,該怎么處理呢?
老師,外貿(mào)出口退稅公司剛起照,是先稅務(wù)備案還是先辦理單一口岸卡
工商年報(bào)怎么更改聯(lián)絡(luò)員手機(jī)
老師,捐贈(zèng)這個(gè)收據(jù)可以扣除費(fèi)用嗎?捐贈(zèng)確認(rèn)書需要不
我是想問怎么能合理合法的把這個(gè)錢提出來,不用還回去的,怎么能把這個(gè)賬平了
老板,拿發(fā)票來報(bào)銷就可以了。
因?yàn)檫@個(gè)是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),走賬用的,這個(gè)錢是不用還回去的
你好? 一是還款 二是報(bào)銷 二是分紅? 這樣可以平賬?
最后弄到分配利潤那里嗎
企業(yè)利潤是正數(shù)時(shí)可以分紅,然后分紅時(shí)不用付款,用前面的借款抵了。
那我最后那個(gè)賬要怎么做分錄
借利潤分配。貸應(yīng)付股利, 借應(yīng)付股利貸,其他應(yīng)收款。