 
                            你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    制藥企業(yè)2020年度收入、成本、費(fèi)用、稅金、損失情況如下: (1)銷(xiāo)售收入8700萬(wàn)元,銷(xiāo)售成本4500萬(wàn)元,増值稅700萬(wàn)元,稅金及附加200萬(wàn)元。 (2)其他業(yè)務(wù)收入300萬(wàn)元,集他業(yè)務(wù)成本160萬(wàn)元。 (3)銷(xiāo)售費(fèi)用2000萬(wàn)元,其中含廣告費(fèi)1000元 (4)管理費(fèi)用800萬(wàn)元,其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬(wàn)元、研究新產(chǎn)品費(fèi)用80萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用170萬(wàn)元,其中含向非金融機(jī)構(gòu)借款利息100萬(wàn)元,年息10%6(銀行同期同類貸款利率8%) (6)營(yíng)業(yè)外支出160萬(wàn)元,其中含向供貨商支付違約金5萬(wàn)元,接受工商局罰款5萬(wàn)元,直接向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (7)投資收益28萬(wàn)元,系從外地聯(lián)營(yíng)企業(yè)分回稅后利潤(rùn)17萬(wàn)元(聯(lián)營(yíng)企業(yè)適用稅率15%)和國(guó)債利息11萬(wàn)元 (8)該企業(yè)已經(jīng)預(yù)交企業(yè)所得稅200萬(wàn)元。 要求: (1)計(jì)算該企業(yè)2020年度的收入總額 (2)計(jì)算該企業(yè)2020年度的成本、費(fèi)用、支出額 (3)計(jì)算該企業(yè)2020年度的應(yīng)納稅所得額 (4)計(jì)算該企業(yè)2020年度的應(yīng)納企業(yè)所得稅額(稅率25%) (5)計(jì)算該企業(yè)2020年度應(yīng)退補(bǔ)的所得稅額
某制藥企業(yè)2018年度收入、成本,費(fèi)用、稅金、損失情況如下(1)銷(xiāo)售收入8700萬(wàn)元:銷(xiāo)售成本4500萬(wàn)元;增值稅700萬(wàn)元,稅金及附加200萬(wàn)元(2)其他業(yè)務(wù)收入300萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)成本160萬(wàn)元(3)銷(xiāo)售費(fèi)用2000萬(wàn)元其中含廣告費(fèi)1000萬(wàn)元(4)管理費(fèi)用800萬(wàn)元,其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬(wàn)元、研究新產(chǎn)品費(fèi)用80萬(wàn)元(5)財(cái)務(wù)費(fèi)用170萬(wàn)元,其中含向非金融機(jī)構(gòu)借款利息100萬(wàn)元,年息10%(銀行同期同類貸款利率8%)。(6)營(yíng)業(yè)外支出160萬(wàn)元,其中含向供貨商支付違約金5萬(wàn)元,接受工商局罰款5萬(wàn)元,直接向?yàn)?zāi)區(qū)捐款10萬(wàn)元。(7)投資收益28萬(wàn)元,系從外地聯(lián)營(yíng)企業(yè)分回稅后利潤(rùn)17萬(wàn)元(聯(lián)營(yíng)企業(yè)適用稅率15%)和國(guó)債利息11萬(wàn)元。(8)該企業(yè)已經(jīng)預(yù)交企業(yè)所得稅200萬(wàn)元。要求:(1)計(jì)算該企業(yè)2018年度的收入總額。(2)計(jì)算該企業(yè)2018年度的成本、費(fèi)用、支出額。(3)計(jì)算該企業(yè)20問(wèn)度的應(yīng)納稅所得額。(4)計(jì)算2018年度的應(yīng)納企業(yè)所得稅額(稅率25%)(5)計(jì)算該企業(yè)2018年度應(yīng)退補(bǔ)的所得稅。
某制藥企業(yè)2020年度收入、成本、費(fèi)用、稅金、損失情況如下:(1)銷(xiāo)售收入8700萬(wàn)元,銷(xiāo)售成本4500萬(wàn)元,增值稅700萬(wàn)元,稅金及附加200萬(wàn)元。(2)其他業(yè)務(wù)收入300萬(wàn)元,集他業(yè)務(wù)成本160萬(wàn)元。(3)銷(xiāo)售費(fèi)用2000萬(wàn)元,其中含廣告費(fèi)1000元(4)管理費(fèi)用800萬(wàn)元,其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬(wàn)元、研究新產(chǎn)品費(fèi)用80萬(wàn)元。(5)財(cái)務(wù)費(fèi)用170萬(wàn)元,其中含向非金融機(jī)構(gòu)借款利息100萬(wàn)元,年息10%6(銀行同明同類貸款利率8%)(6)營(yíng)業(yè)外支出160萬(wàn)元,其中含向供貨商支付違約金5萬(wàn)元,接受工商局罰款5萬(wàn)元,直接向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)10萬(wàn)元。(7)投資收益28萬(wàn)元,系從外地聯(lián)營(yíng)企業(yè)分回稅后利潤(rùn)17萬(wàn)元(聯(lián)營(yíng)企業(yè)適用稅率15%)和國(guó)債利息11萬(wàn)元(8)該企業(yè)已經(jīng)預(yù)交企業(yè)所得稅200萬(wàn)元。
3.某制藥企業(yè):2018年度收入、成本、費(fèi)用、稅金、損失情況如下:(1)售收入8700萬(wàn)元;銷(xiāo)售成本4500萬(wàn)元;增值稅700萬(wàn)元,稅金及附加200萬(wàn)元。(2)其他業(yè)務(wù)收入:300萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)成本160萬(wàn)元。(3)銷(xiāo)售費(fèi)用2000萬(wàn)元,其中含廣告費(fèi)1000萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用800萬(wàn)元,其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬(wàn)元、研究新產(chǎn)品費(fèi)用80萬(wàn)元。(5)財(cái)務(wù)費(fèi)用170萬(wàn)元,其中含向非金融機(jī)構(gòu)借款利息100萬(wàn)元,年息10%(銀行同期同類貸款利率8%)。(6)營(yíng)業(yè)外支出160萬(wàn)元,其中含向供貨商支付違約金5萬(wàn)元,接受工商局罰款5萬(wàn)元,直接向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)10萬(wàn)元。(7)投資收益28萬(wàn)元,系從外地聯(lián)營(yíng)企業(yè)分回稅后利潤(rùn)17萬(wàn)元(聯(lián)營(yíng)企業(yè)適用稅率15%)和國(guó)債利息11萬(wàn)元。(8)該企業(yè)已經(jīng)預(yù)交企業(yè)所得稅200萬(wàn)元。要求:(1)計(jì)算該企業(yè)2018年度的收入總額。(2)計(jì)算該企業(yè)2018年度的成本、費(fèi)用、支出額。(3)計(jì)算該企業(yè)2018年度的應(yīng)納稅所得額。(4)計(jì)算該企業(yè)2018年度的應(yīng)納企業(yè)所得稅額(稅率25%)。(5)計(jì)算該企業(yè)2018年度應(yīng)
3.某制藥企業(yè):2018年度收入、成本、費(fèi)用、稅金、損失情況如下:(1)售收入8700萬(wàn)元;銷(xiāo)售成本4500萬(wàn)元;增值稅700萬(wàn)元,稅金及附加200萬(wàn)元。(2)其他業(yè)務(wù)收入:300萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)成本160萬(wàn)元。(3)銷(xiāo)售費(fèi)用2000萬(wàn)元,其中含廣告費(fèi)1000萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用800萬(wàn)元,其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬(wàn)元、研究新產(chǎn)品費(fèi)用80萬(wàn)元。(5)財(cái)務(wù)費(fèi)用170萬(wàn)元,其中含向非金融機(jī)構(gòu)借款利息100萬(wàn)元,年息10%(銀行同期同類貸款利率8%)。(6)營(yíng)業(yè)外支出160萬(wàn)元,其中含向供貨商支付違約金5萬(wàn)元,接受工商局罰款5萬(wàn)元,直接向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)10萬(wàn)元。(7)投資收益28萬(wàn)元,系從外地聯(lián)營(yíng)企業(yè)分回稅后利潤(rùn)17萬(wàn)元(聯(lián)營(yíng)企業(yè)適用稅率15%)和國(guó)債利息11萬(wàn)元。(8)該企業(yè)已經(jīng)預(yù)交企業(yè)所得稅200萬(wàn)元。要求:(1)計(jì)算該企業(yè)2018年度的收入總額。(2)計(jì)算該企業(yè)2018年度的成本、費(fèi)用、支出額,該企業(yè)2018年度的應(yīng)納稅所得額,該企業(yè)2018年度的應(yīng)納企業(yè)所得稅額(稅率25%)。計(jì)算該企業(yè)2018年度應(yīng)退補(bǔ)所得稅額
 
                受益人備案什么時(shí)候發(fā)的通知,需要填這個(gè)
保險(xiǎn)公司賠了400元,付給她醫(yī)藥費(fèi)99,之前工資里有打給她誤工費(fèi)。這個(gè)張咋么平?
會(huì)計(jì)工作交接有哪些內(nèi)容
老師我們公司掛股東往來(lái)賬兩百多萬(wàn),現(xiàn)在賬面有錢(qián),給轉(zhuǎn)出去20萬(wàn),有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)公戶需要帶什么資料
你好,我們是拼多多平臺(tái),小規(guī)模的公司。 推廣費(fèi)是按照收入的15%抵扣企業(yè)所得稅嗎?超過(guò)15%的部分是年度調(diào)增?調(diào)增后,后續(xù)年份,還可以用這部分嗎
老師,問(wèn)一下這種發(fā)票想紅沖應(yīng)該找哪里紅沖
老師注銷(xiāo)的時(shí)候還不起款,做彌補(bǔ)完虧損還有9600,怎么調(diào)不交稅,他一直沒(méi)開(kāi)過(guò)票
我們公司有一名醫(yī)生,既同公司簽訂了勞動(dòng)合同,領(lǐng)取工資,又通過(guò)公司一名員工注冊(cè)的個(gè)體戶,領(lǐng)取講課費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)在稅務(wù)方面會(huì)有哪些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
老師,我們公司注冊(cè)資本一千萬(wàn),新公司法出來(lái)要在2023年完成實(shí)繳,我們現(xiàn)在需不需要提前減資???還是2023年再處理啊?

