你好!你現(xiàn)在是要做什么業(yè)務(wù)的分錄?
老師,您好!我想問一下就是我們是做裝修設(shè)計的,我們裝修的時候收入跟成本都不能在一個月內(nèi)確定,而且他們是分裝修進(jìn)度付款,這種情況下月末應(yīng)該怎么做賬?
老師,我公司裝修款320萬已付完,原來簽合同的時候 老板跟對方講好是一個點的稅,現(xiàn)在老板又重新跟對方談了要對方開增值稅專用發(fā)票給我們,對方也答應(yīng)了,但對方說只有3個點的專票,我問了對方,他們說他們是一般納稅人的,我就想問問老師,裝修工程只有三個點的專票對嗎? 這種情況下對方真的是一般納稅人嗎 ?
老師,我們公司從物業(yè)公司承租了一商城的整個一層,簽訂了8年的租賃合同。裝修后出租給商戶收取租金及水電費。營業(yè)執(zhí)照大約下周才能辦下來,但是我們實際在今年九月就開始收了商戶的”押三付一”。就是先收商戶一個月的租金,再收三倍租金為押金。然后簽合同等十二月初我們這邊整個簡單裝修后交付給商戶。租金從十二月開始計算。這種情況,請問 1,從什么時候開始攤銷? 2,攤銷幾年? 3,會計分錄怎么做? 4,這種情況,做財務(wù)會計制度備案時,核算軟件備案怎么選?
老師就是我們籌備期,需要LED,然后供應(yīng)商就給我們提供了20萬的材料,他說不要我們錢,直接拿來入股,老師這個我要怎么寫分錄? 你好,同學(xué) 借原材料 貸實收資本 老師就是我們是KTV,意思是這個材料我們是用來裝修的,老師還有原材料后面怎么結(jié)轉(zhuǎn) 你好,同學(xué),直接計入在建工程科目 老師這個不是固定資產(chǎn)哦,我們是裝修KTV 并且這個是租的房子然后裝修 這樣的話,記入長期待攤費用 老師麻煩你寫一下完整的分錄
老師你好,我們是一家銷售螃蟹的公司,4月中旬租了一個場地,準(zhǔn)備裝修做蟹池,4月份就可以計提房租,那么這個房租的分錄怎么寫呢?因為房租是個人的,不給我們開發(fā)票,不時付款的時候 借:其他應(yīng)付款--預(yù)付房租 貸:銀行存款,現(xiàn)在計提怎么做分錄
稅務(wù)登記完能立即開票嗎,會出預(yù)警嗎
老師 我現(xiàn)在要開一個21萬的發(fā)票,是不是開不了啊?
如果主播5000以下按照工資申報可以嗎?默認(rèn)勞動關(guān)系實則不簽任何合同,就是因為這樣方便,
我們公司回購自身的股權(quán)后由自己的持股平臺(有限合伙企業(yè)),有限合伙企業(yè)持有主體公司股權(quán),但主體公司沒有持股有限合伙企業(yè)。如果只簽代持協(xié)議,不做工商變更,如何會計處理?稅務(wù)上有什么風(fēng)險
老師,做內(nèi)賬也要根據(jù)發(fā)票來做嗎?外賬跟內(nèi)賬在做賬上有什么區(qū)別嗎?
客戶是國外的公司,我們研發(fā)了平臺,供客戶使用,付平臺使用費,我們給對方開具信息技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這個發(fā)票的稅收分類編碼對應(yīng)的是信息系統(tǒng)服務(wù),這種情況我們是不是適用于增值稅零稅率?是不是只需要在電子稅務(wù)局進(jìn)行退免稅備案就可以
請問老師,公司注冊資金未實繳,兩個股東,分別認(rèn)繳40萬、60萬,現(xiàn)要變更股東給家里人,可以0元轉(zhuǎn)讓嗎?有什么辦法可以不用交稅嗎?
那我怎么去跟老板解釋這個事
去年年底的暫估成本的發(fā)票沒有回來這個怎么處理
老師你好,公司這邊是做攝像頭的,自己生產(chǎn),然后自己出外貿(mào),那這個申報增值稅。這個流程是怎么操作的
就是客戶給的裝修款,和我們裝修時的成本。
你好!按正規(guī)的做法,你就要按進(jìn)度確認(rèn)收入。完工百分比了。
成本也是么?
你好!是的,成本也是一樣
老師,但是我們沒法預(yù)計合同總成本
你好!為什么呢,這個不是做工程之前就有預(yù)算嗎
我們是那種小公司,沒有人做預(yù)算,只有一個收入的
你好!按大概就好了,比如你平時毛利25%,成本75%,就按合同來套這個比例 如果你還是嫌麻煩,就等完工再確認(rèn)成本,收益