關(guān)鍵是哪個正確?你得先查明原因
老師你好,申報增值稅時主表提取的銷項稅額比賬面多一分錢,該怎么調(diào)賬,期末留抵報表數(shù)比賬少一分
請問老師 ,1??增值稅申報表銷售額與賬面上的銷售額不一定想等。2??申報表的銷項稅、進(jìn)項稅、進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出、應(yīng)交增值稅必須與賬面一致嗎?
請問老師,增值稅報表上累計銷售額與賬面一致,但是銷項稅額比賬面少了0.18,怎么辦?調(diào)賬還是調(diào)報表?
老師,請問增值稅申報表銷項稅額比賬上少了0.01怎么調(diào)整呀,銷售收入申報數(shù)和賬上是一致的,因為賬上是多筆收入,申報人當(dāng)時沒手動改稅額導(dǎo)致差了0.01元,現(xiàn)在賬上怎么調(diào)整比較合理呀,
老師,你好!請問申報表銷項稅額20萬與賬面銷項稅額19.5萬不一致,是什么原因呢?賬面收入和申報收入是一致
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
賬面都是按發(fā)票上的數(shù)字記賬的,申報的時候,不含稅銷售額正確,可系統(tǒng)計算的銷項稅額跟發(fā)票上的不一樣,6個月中有時候多1分有時候少1毛,最后形成銷項稅額差0.18
不會哦,申報系統(tǒng)是自動采集銷項稅的開票金額,不會差金額的。
老師,你看這個圖,前面都對著的,后面就少了1分
計算誤差就按申報表上的金額調(diào)賬把
對,就是稅務(wù)申報系統(tǒng)計算誤差了
把這誤差調(diào)哪呢?
調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入
那樣的話,主營業(yè)務(wù)收入和報表不一致了…………
那就調(diào)整其他收益吧
就這樣不管行嗎?不調(diào)賬也不調(diào)報表
也行的哈,知道原因就是了