你好 不交消費(fèi)稅? 增值稅是? 13?
請(qǐng)問(wèn)老師:一般納稅人給別人開服務(wù)費(fèi),稅率是6%;銷售業(yè)務(wù)是免稅,進(jìn)項(xiàng)13%的汽油票能抵扣嗎?
生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2021年2月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額28.25萬(wàn)元。判斷業(yè)務(wù)涉及的是進(jìn)項(xiàng)稅還是銷項(xiàng)稅并計(jì)算其金額
增加潤(rùn)滑油銷售業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)稅率是13%嗎,是一般納稅人。涉及消費(fèi)稅嗎?老師,涉及話怎么計(jì)算
大自然木地板廠是增值稅一般納稅人,當(dāng)月銷售一批實(shí)木地板,開出普通發(fā)票,注明銷售額361600元(含稅)。請(qǐng)分別計(jì)算該廠應(yīng)納的增值稅和消費(fèi)稅。(增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅率為5%)怎么計(jì)算老師?
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年10月進(jìn)口潤(rùn)滑油200噸,關(guān)稅完稅價(jià)格每噸15萬(wàn)元。已知,增值稅稅率13%,消費(fèi)稅稅額1.52元/升,1噸=1126升,關(guān)稅稅率為6%。計(jì)算消費(fèi)稅和增值稅應(yīng)納稅額消費(fèi)稅:200*1126*1.52=342304增值稅:【15*200*1.06*10000+342304】*13%=4178499.52老師,增值稅加10000是從哪來(lái)的?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增了工資,之后如何做會(huì)計(jì)處理
你好,計(jì)提時(shí)分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本~安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)貸:專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)~安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用經(jīng)費(fèi)分錄:借:專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)~安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)貸:銀行存款這樣對(duì)嗎
我們是旅客運(yùn)輸企業(yè),上面要求計(jì)提安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi),有點(diǎn)模糊,意思理解如下:1、2024年全年?duì)I業(yè)收入200萬(wàn),然后在2025年一月上賬開始計(jì)提,2000000乘以0.015除以12,每月計(jì)提2500元,對(duì)嗎?2、到2025年底等于計(jì)提30000元,使用安全經(jīng)費(fèi)時(shí),沖銷完就行了是嗎?等于不牽涉2025年的營(yíng)業(yè)收入,理解不知道對(duì)不對(duì)?請(qǐng)老師指正
你好老師,勞務(wù)公司可以開建筑服務(wù)勞務(wù)嗎
我想咨詢一下零售業(yè)報(bào)稅是怎么弄的
老師,我們是裝卸搬運(yùn)公司可以有庫(kù)存商品嗎
老師,因?yàn)楣景l(fā)工資都比較晚,5月報(bào)4月的個(gè)稅,但4月只是計(jì)提數(shù),我是填計(jì)提數(shù)嗎?
出售B公司股票借:其他貨幣資金﹣﹣存出投資款420000交易性金融資產(chǎn)﹣﹣公允價(jià)值變動(dòng)20000投資收益10000貸:交易性金融資產(chǎn)﹣﹣成本450000同時(shí),將原計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益的金額轉(zhuǎn)入投資收益:借:投資收益20000貸:公允價(jià)值變動(dòng)損益20000。這道題只有5個(gè)空,怎么填
老師請(qǐng)問(wèn)酒店住宿餐飲業(yè)一般納稅人給員工購(gòu)買的商業(yè)保險(xiǎn)(意外險(xiǎn))可以稅前扣除嗎,不是購(gòu)買的工傷保險(xiǎn)
財(cái)務(wù)報(bào)表里面有壞賬準(zhǔn)備是負(fù)數(shù)的,企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候是納稅調(diào)增還是納稅調(diào)減呢
什么樣的交消費(fèi)稅?老師
你好? 生產(chǎn)環(huán)節(jié)交的?