你好;? 這個是開免稅稅率的??
出口開發(fā)費(技術(shù)服務(wù)費)是開什么發(fā)票? 出口發(fā)票還是增值稅專票? 能開0稅率的嗎?如果是那是屬于免抵退稅還是免稅呢?
技術(shù)開發(fā)服務(wù)費,已經(jīng)在科技局備案了,是不是直接可以開0稅發(fā)票。還有這個免稅的條文是哪條。
現(xiàn)為一般納稅人有限公司(商貿(mào)型),經(jīng)營范圍有 技術(shù)服務(wù) 技術(shù)咨詢 技術(shù)轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)有提供技術(shù)服務(wù),可以開技術(shù)服務(wù)費專票嗎?稅點是多少?是直接開票還是要去稅局備案什么的
老師我公司是一般納稅人,做了免稅備案,開票是技術(shù)服務(wù)費,那么稅率是開免稅還是0%呢
一般納稅人提供技術(shù)開發(fā)服務(wù),合同備案后是不是可以享受增值稅免稅?是否開普票才能享受優(yōu)惠?
老師好,個體工商戶需要開對公銀行賬戶嗎?都需要報什么稅?
老師,21年1月-21年12月,小微企業(yè),繳納實收資本印花稅,稅率是多少?
就是我我公司供應(yīng)商應(yīng)質(zhì)量原因,扣了他貨款中的5000元,來補貼我公司人工費,這種我怎么做賬啊,只給了我這個
老師,我們清理了二次供水水箱的費用,兩個地方的費用合在一起了,沒法區(qū)分各自多少費用,現(xiàn)在做賬的時候是分開平均分開核算還是直接寫在一起?
土地的使用年限是多少年
老師就是我現(xiàn)在遇到一個單位兒,它是新成立的,然后沒有會計。但是我這邊兒呢,除了會開票,然后就是小規(guī)模報稅也沒報過。之前就是看著別人操作過一遍。如果再學(xué)的話,可能小規(guī)模報稅也算是會吧,然后沒做過結(jié)轉(zhuǎn)呀,什么,利潤分配啥的這些都不懂,我能不能去那個新公司呢?要是不去的話,在這邊兒什么時候啥也不會,但是去了呢,心里又沒底,感覺自己會的不多。我想聽聽您的建議。
高新復(fù)審找的第三方機構(gòu),付了費用,取得專票我們能正常抵扣進(jìn)項嗎
1個外貿(mào)訂單有2噸貨物,合同號001,1噸走空運,1噸走鐵路, 提供的單證合同號都寫001可以嗎?
住宿費的發(fā)票可以個人報銷嗎?如果個人報銷的話需要簽訂租房合同嗎?
老師,股東帶小孩一起出差,小孩的機票,我這邊可以走員工福利嗎?可以的話,是計入股東個人收入嗎?
開票系統(tǒng)中沒有免稅呢
你好; 你們要做了免稅備案 后選擇免稅來開票的 。 你開不了找稅務(wù)局 那邊問下才行的?
免稅備案已經(jīng)備過案了
你好 備案了但是你開不了的 。? 你是不是忘記做商品編碼添加了。 試試 : 1、,登錄“開票軟件”。2、選擇“系統(tǒng)設(shè)置”。3、選擇“商品編碼”。4、點擊“增加”,進(jìn)入“商品編碼添加”界面。5、輸入免稅商品的稅務(wù)編碼,在“享受優(yōu)惠政策”處選擇“是”,“優(yōu)惠政策類型”選擇“免稅”,則“稅率”自動設(shè)置為“免稅”。6、復(fù)核后點擊“保存”即可。
好的,明白了,謝謝老師
?沒事的; 希望能幫到你? ??