一般納稅人提供技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù),合同備案后可以享受增值稅免稅。開(kāi)普票才享受
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售不超過(guò)10萬(wàn),去稅務(wù)局代開(kāi)普通發(fā)票,可以享受免增值稅的優(yōu)惠政策嗎?是不是只有開(kāi)具專用發(fā)票才不享受免增值稅的優(yōu)惠政策?
我們給B開(kāi)票,合同是技術(shù)開(kāi)發(fā),在科技局備案后,開(kāi)普票,可以享受免增值稅,我們的成本,A公司開(kāi)給我們,收橫廣 1%的專票,還能享受 技術(shù)開(kāi)發(fā)合同的免稅政策嗎?下圖是成本票
請(qǐng)問(wèn)老師我們是一般納稅人物業(yè)公司,提供的生活服務(wù)2021年是否可以繼續(xù)享受免增值稅優(yōu)惠政策
提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開(kāi)發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、一般納稅人,技術(shù)服務(wù)免征增值稅,文件說(shuō)享受優(yōu)惠方式是申報(bào)享受稅收減免,無(wú)需報(bào)送資料,請(qǐng)問(wèn)是進(jìn)行每月增值稅申報(bào)時(shí)填在申報(bào)表附列資料(一)免稅—服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)項(xiàng)嗎?還是說(shuō)在事項(xiàng)辦理找到優(yōu)惠項(xiàng)目做登記?然后開(kāi)具免稅的普通發(fā)票?
一般納稅人提供技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù),合同備案后是不是可以享受增值稅免稅?是否開(kāi)普票才能享受優(yōu)惠?
未取得發(fā)票入了帳所得稅匯算調(diào)增后,賬上需要調(diào)整嗎
老師你好,25.3季度利潤(rùn)總額3361.94元,本年累計(jì)利潤(rùn)總額是-160099.9元虧損,請(qǐng)問(wèn)3季度計(jì)提繳納所得稅嗎?
企業(yè)出租給別的企業(yè)廠房,需要給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,需要在營(yíng)業(yè)執(zhí)照上增加房屋租賃這一項(xiàng)么??
目前10月份,抖音平臺(tái)直接報(bào)送s局?jǐn)?shù)據(jù),這種情況,個(gè)體戶的抖音店鋪,要怎么處理呢,之前一直是0的
老師你好!老板的另一個(gè)公司幫我們公司墊付了房租費(fèi)用,我們現(xiàn)在要給他公司還這筆錢(qián),怎么做會(huì)計(jì)分錄呀
每個(gè)月都必須結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?是當(dāng)月發(fā)生了收入去結(jié)轉(zhuǎn)嗎?沒(méi)有做進(jìn)銷(xiāo)存,只有收入的發(fā)票還有一些Pos機(jī)刷卡的收入
老師,我們是酒店的,營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)和軟件服務(wù)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?這個(gè)軟件用途是平臺(tái)上有訂房會(huì)提示出來(lái),營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)計(jì)入計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-廣宣費(fèi)還是銷(xiāo)售費(fèi)用-宣傳推廣費(fèi)?哪個(gè)比較合適?不管是廣宣費(fèi)還是宣傳推廣費(fèi)稅務(wù)年報(bào)時(shí)都要調(diào)增是嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們公司做噴漆服務(wù)的,也賣(mài)油漆,這個(gè)月只開(kāi)了維修費(fèi),那我們開(kāi)進(jìn)來(lái)的油漆票能抵扣嘛?
老師收到應(yīng)付商戶延遲清算款是什么錢(qián)?
您好~咨詢下:一般采購(gòu)申請(qǐng),關(guān)于說(shuō)明公司為總公司,社保人數(shù)和納稅情況說(shuō)明的模板,主要是說(shuō)明公司為集團(tuán)公司,收入來(lái)源于下屬公司的分紅、下屬公司納稅情況,員工社保等。哪位老師 有模板 可以借鑒一下嗎?