學(xué)員你好,分錄如下 借:成本費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
下列不屬于視同銷(xiāo)售行為的是 A將外購(gòu)的一批食用油發(fā)放給員工作為新年福利 B某企業(yè)將生產(chǎn)的產(chǎn)品用作試用品免費(fèi)提供給消費(fèi)者 C某企業(yè)用自己生產(chǎn)的產(chǎn)品分配給工人作為福利 D某工廠(chǎng)將以前年度購(gòu)入的紅酒提供給優(yōu)秀職工作為獎(jiǎng)勵(lì)
糧食企業(yè),加工用于銷(xiāo)售的產(chǎn)品。大米、面粉發(fā)給員工作為節(jié)日福利,則么入賬?
A公司為面粉加工企業(yè),共有職工100名,其中70名為直接參加生產(chǎn)的職工,30名為管理人員。2021年9月,A公司將外購(gòu)用于加工的面粉作為中秋節(jié)福利發(fā)放給每位職工,已知該面粉的買(mǎi)價(jià)為100000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅為13000元。
A公司為面粉加工企業(yè),共有職工100名,其中70名為直接參加生產(chǎn)的職工,30名為管理人員。2021年9月,A公司將外購(gòu)用于加工的面粉作為中秋節(jié)福利發(fā)放給每位職工,已知該面粉的買(mǎi)價(jià)為100000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅為13000元。
乙企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)家用電器,該公司共有100人,直接參與生產(chǎn)的員工50人,車(chē)間管理人員5人,銷(xiāo)售人員20人,行政管理人員25人。2020年12月25日將一批外購(gòu)的大米作為元旦福利發(fā)放給職工,每個(gè)員工發(fā)放兩袋大米,每袋大米不含稅的價(jià)格為100元。要求:①乙公司購(gòu)入大米的會(huì)計(jì)分錄②乙企業(yè)計(jì)提非貨幣性福利的會(huì)計(jì)分錄③乙企業(yè)發(fā)放非貨幣性福利的會(huì)計(jì)分錄
我們是房東,出租給別人,要去出租屋管理中心備案,交稅開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)要交什么稅,稅率多少?
使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn)不攤銷(xiāo),這個(gè)打勾的地方是不是錯(cuò)了?
預(yù)收客戶(hù)貨款(新客戶(hù)),但是不想用“預(yù)收貨款”,想繼續(xù)用“應(yīng)收賬款”這個(gè)科目,會(huì)計(jì)分錄是這樣嗎? 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款—A公司 負(fù)數(shù)
你好,個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除政策,大病醫(yī)療指的醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)后自費(fèi)15000以上的金額,這個(gè)金額可以是包含子女,配偶累計(jì)超過(guò)15000嗎,個(gè)人不夠15000
請(qǐng)問(wèn)施工人員外出施工,衣食住行,除了報(bào)銷(xiāo)這種方式還有別的嗎?
老師,新入職了影視行業(yè),辦公室裝修費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)可以嗎?房租應(yīng)該計(jì)入什么科目再攤銷(xiāo)
老師,會(huì)計(jì)人員崗位層級(jí),可以是出納嘛,急
計(jì)提2025.5月份工資的個(gè)稅:25.08元,請(qǐng)教下這個(gè)怎么做分錄?
工資個(gè)稅計(jì)算是7級(jí)超額累進(jìn)計(jì)算嗎?
老師,我們這邊有家公司注冊(cè)資本5000萬(wàn),A公司占股95%,B個(gè)人占股5%,24年12月法人C打入100萬(wàn)投資款當(dāng)時(shí)做入到實(shí)收資本里面了,后面才發(fā)現(xiàn)法人并不是工商上面記載的股東,請(qǐng)問(wèn)需要原路返回再?gòu)南鄳?yīng)股東的賬上轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)嗎?(A公司與這家公司是同一個(gè)法人,A公司是他的個(gè)人獨(dú)資企業(yè))謝謝!
視同銷(xiāo)售嗎?按售價(jià)做應(yīng)付職工薪酬?需要并入工資交個(gè)稅嗎?
按銷(xiāo)售處理的,需要并入工資繳納個(gè)稅
是按銷(xiāo)售價(jià)確認(rèn)的嗎?
是的,你的理解完全正確,可否給個(gè)五星好評(píng)
當(dāng)然可以老師,還有最后一個(gè)問(wèn)題如果把大米送給客戶(hù)也需要視同銷(xiāo)售。還要幫客戶(hù)代繳個(gè)稅對(duì)嗎?
是的,送給客戶(hù)會(huì)計(jì)上可以不做銷(xiāo)售,稅法上要視同銷(xiāo)售,需要代扣個(gè)稅