對(duì)的是的,是這么做的。
小規(guī)模納稅人,固定資產(chǎn)清理未開(kāi)票收入,在填增值稅報(bào)表時(shí)怎么填寫,不免稅
老師你好,我想問(wèn)一下,企業(yè)銷售固定資產(chǎn),我做分錄的時(shí)候通過(guò)固定資產(chǎn)清理,報(bào)稅務(wù)局增稅稅表一的時(shí)候我把銷售固定資產(chǎn)的收入填在未開(kāi)票收入里,年報(bào)的時(shí)候,這個(gè)未開(kāi)票收入應(yīng)該填在哪張表里,如果不填就會(huì)導(dǎo)致增值稅表與年報(bào)表不符
老師,處置固定資產(chǎn),收到清理費(fèi),未開(kāi)票。申報(bào)增值稅的時(shí)候,是填寫在未開(kāi)發(fā)票收入的哪一項(xiàng)啊?
老師,處置固定資產(chǎn)開(kāi)票要申報(bào)增值稅,申報(bào)增值稅的收入是不是跟企業(yè)所得稅的收入不一致了啊
老師好,處理固定資產(chǎn)時(shí),沒(méi)開(kāi)發(fā)票,但已報(bào)增值稅未開(kāi)票收入了,借銀行,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)?,F(xiàn)在是增值稅申報(bào)表里本年累計(jì)收入50萬(wàn),我的帳上年收入是26萬(wàn),相差24萬(wàn)剛好是這筆固定資產(chǎn)清理時(shí)的收入。請(qǐng)問(wèn)這樣有影響嗎?需要調(diào)整嗎?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
那是填寫在第一項(xiàng) 銷售貨物和勞務(wù)那一行嗎
你好,對(duì)的是的13%銷售貨物一欄里面。