也就是你們收到了全部的款,然后需要分給對方一部分,對方給你開了專票。
上年科目掛錯 本來要掛營業(yè)外收入 掛成其他應(yīng)付款 錯的分錄借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 本年該怎么操作
小規(guī)模,當(dāng)月付款,下個月收到對方開過來的發(fā)票,這個分錄應(yīng)該怎么做?
上月收入需要分成,當(dāng)時掛的其他應(yīng)付款43544,下月對方分成款41323開了專票過來,分錄該怎么做
我想問下,當(dāng)月付款費用,分錄寫的是,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,那下個月開票回來,怎么做分錄呢
您好,老師我想問下,這個分錄的貸方其他應(yīng)付款當(dāng)時掛錯了,老板已經(jīng)付過了,我現(xiàn)在要把這個分錄調(diào)整成法人其他應(yīng)付款個人,怎么調(diào)整呢,分錄怎么寫,這個發(fā)票的進項我已經(jīng)抵扣了。
公司有實繳出資對簡易注銷有影響嗎?
老師,關(guān)于推廣應(yīng)用電子憑證會計數(shù)據(jù)的標準,簡單點說是什么意思???電子憑證的要求是什么啊
員工工傷賠付是與總公司訴訟的,但是撥款分公司付了過去,有效嗎?員工是分公司的?
出口給A,收匯是B,有委托代付款說明可以嗎?
請問老師交完社保之后用可以打印哪個東西來做賬,里邊有寫個人繳納了多少的那張是在哪里打印的呢
老師,員工發(fā)生工傷,報銷了醫(yī)藥費,到時候人社局醫(yī)藥費報銷回來,這個分2步要怎么做賬
老師,小車加油費,過路費算匯算清繳差旅費可以不
老師,我們公司欠A公司貨款,A公司寫了個代收協(xié)議,讓我們把貨款直接轉(zhuǎn)給B公司,這種可以轉(zhuǎn)不?
老師 匯算清繳里面有一項傭金和手續(xù)費,是指什么啊 。我們餐飲行業(yè),財務(wù)費用里面有銀行手續(xù)費,美團團購手續(xù)費,抖音手續(xù)費,是這幾項合計數(shù)嗎,
老師好,咨詢下,反開收據(jù),一般怎么開?
是的老師
借勞務(wù)成本應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款。
這種你就需要正常交稅了,收到的全部交稅。
我上月掛的是借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款
你好,那你可以確認收入,在這個月借其他應(yīng)付款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
那我收到的43533全部交稅嗎
收到的43533全部交稅嗎
收到的43544全部交稅嗎
是的是的,是這么做的。
那是43533全部交稅
是的是的,按你收到的交稅。
那是43544全部由我們收到的交稅?
人家不是給你開了一部分發(fā)票抵扣啦。
那是啥意思啊,沒明白,我們收到41323專票的進項,只能抵扣這么多,銷項稅要安43544交嗎
是的是的,是這么理解的,是這個意思。
勞務(wù)成本能換成主營業(yè)務(wù)成本嗎
你當(dāng)月做了收入的,可以的。
好的,我在消化消化吧,不懂再問你
好的可以的,你先看一下。