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Q

之前收到一筆政府補助,借:銀行 貸專項應付款 后用該筆資金購買產生費用,如何做會計處理

2021-12-08 11:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-08 11:39

借專項應付款? 貸銀行存款

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快賬用戶9164 追問 2021-12-08 11:39

那我們領導說要通過遞延收益 這個是什么意思

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齊紅老師 解答 2021-12-08 11:42

借銀行存款? 貸遞延收益 借管理費用? 貸銀行存款 借遞延收益? 貸其他收益

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快賬用戶9164 追問 2021-12-08 11:54

收到補助 借銀行 貸專項應付款 購買設備 借專項應付款 貸銀行 結轉 借遞延收益 貸其他收益 這樣?

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快賬用戶9164 追問 2021-12-08 11:54

我們是這樣做,看著好怪

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齊紅老師 解答 2021-12-08 12:08

同學,那你這樣遞延收益會有余額啊

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快賬用戶9164 追問 2021-12-08 12:27

那要怎么做會計處理? 就是我的專項應付款 科目余額要減少,又要通過遞延收益

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齊紅老師 解答 2021-12-08 12:32

同學,分錄上面給你寫過了,用遞延收益就不用專項應付款

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相關問題討論
借專項應付款? 貸銀行存款
2021-12-08
您好,收到時:借銀行存款,貸:其他應付款-專項款,購買固定資產時:借:固定資產,貸:銀行存款,同時借:其他應付款-專項款,貸:營業(yè)外收入,;分錄是正確的,需要繳納所得稅的
2021-10-13
借:專項應付款 貸:銀行存款
2021-12-01
您好!這個一般是做兩筆分錄,一筆是記錄這個錢的進出,一筆是記錄費用
2022-04-01
同學你好 收到多少做多少 然后用多少沖減多少
2022-04-01
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