借專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款? 貸銀行存款

政府補(bǔ)助資金用于購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn),收到時(shí):借銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-專(zhuān)項(xiàng)款,購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)時(shí):借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,同時(shí)借:其他應(yīng)付款-專(zhuān)項(xiàng)款,貸:營(yíng)業(yè)外收入,這樣對(duì)嗎?營(yíng)業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅吧,會(huì)產(chǎn)生稅會(huì)差異嗎:該怎么處理
之前收到一筆政府補(bǔ)助,借:銀行 貸專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 后用該筆資金購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)生費(fèi)用,如何做會(huì)計(jì)處理
您好!民非會(huì)計(jì)制度,2022年度入了一筆政府補(bǔ)助支出因?yàn)閷?zhuān)款專(zhuān)用政府限定用途的,在2023年如何沖銷(xiāo),增加限定性?xún)糍Y產(chǎn)??2022年的分錄是借政府補(bǔ)助支出-公用經(jīng)費(fèi)支出100000貸銀行存款100000
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)下收到政府補(bǔ)助的專(zhuān)款專(zhuān)用資金200萬(wàn),用于研發(fā)項(xiàng)目。針對(duì)政府補(bǔ)助這部分的收款和支出會(huì)計(jì)分錄是1.借:銀行存款 貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 支出時(shí),借:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 貸:銀行存款 還是2.借:銀行存款 貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 支出時(shí),借:研發(fā)費(fèi)用 貸:銀行存款 同時(shí)借:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 貸:其他收益 有人回復(fù)我是第1種情形,因?yàn)槭茄a(bǔ)助的專(zhuān)款,所以支出對(duì)應(yīng)沖掉就行,有人回復(fù)我是第二種情形,我都不知道了
往來(lái)款賬戶(hù)中收到一筆獎(jiǎng)勵(lì)金2萬(wàn)元,收到的時(shí)候記賬為借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款最后用來(lái)購(gòu)買(mǎi)了電腦,需要做固定資產(chǎn)如何記賬?政府單位需要遵循政府會(huì)計(jì)制度
填寫(xiě)生產(chǎn)成本情況是生產(chǎn)成本借方還是貸方
普通發(fā)票可以開(kāi)13個(gè)點(diǎn),這種發(fā)票有用嗎
開(kāi)辦費(fèi)核算哪些費(fèi)用老師?是在哪個(gè)階段算是開(kāi)辦費(fèi)
郭老師,想咨詢(xún)您個(gè)問(wèn)題。
5050表中如果工資薪金支出填錯(cuò)有沒(méi)有影響,會(huì)影響其他表嗎
各位老師大家好,線(xiàn)下帶出納業(yè)務(wù)一個(gè)月,收多少錢(qián)學(xué)費(fèi),老師們指點(diǎn)一下
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,相關(guān)總成本的計(jì)算公式是怎么樣的,怎么跟經(jīng)濟(jì)訂貨批量有點(diǎn)像
老師我想問(wèn)一下,我們公司員工社保補(bǔ)繳的那部分我們做到工資表里面,這一塊補(bǔ)繳的金額我們沖穩(wěn)崗補(bǔ)貼可以嗎?會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼,沖穩(wěn)補(bǔ)會(huì)計(jì)分錄:借:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼,貸:其他應(yīng)收款,上面這兩個(gè)分錄對(duì)不對(duì)?
咨詢(xún)下:支付個(gè)人勞務(wù)費(fèi),如果考慮個(gè)稅與增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,公司買(mǎi)的車(chē),上戶(hù)上到員工名下的,可以用公司賬戶(hù)打款給銷(xiāo)售方嗎?


那我們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要通過(guò)遞延收益 這個(gè)是什么意思
借銀行存款? 貸遞延收益 借管理費(fèi)用? 貸銀行存款 借遞延收益? 貸其他收益
收到補(bǔ)助 借銀行 貸專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 購(gòu)買(mǎi)設(shè)備 借專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 貸銀行 結(jié)轉(zhuǎn) 借遞延收益 貸其他收益 這樣?
我們是這樣做,看著好怪
同學(xué),那你這樣遞延收益會(huì)有余額啊
那要怎么做會(huì)計(jì)處理? 就是我的專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 科目余額要減少,又要通過(guò)遞延收益
同學(xué),分錄上面給你寫(xiě)過(guò)了,用遞延收益就不用專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款