你好 一般情況下這兩種情況增值稅是一樣的(如果是外購(gòu)作為了職工福利是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 視同銷(xiāo)售 就是會(huì)計(jì)分錄可能有所不同
企業(yè)將外購(gòu)的貨物用于個(gè)人交際應(yīng)酬與企業(yè)將外購(gòu)的貨物用于贈(zèng)送其他個(gè)人,在增值稅處理上有區(qū)別嗎?
單位或者個(gè)體工商戶發(fā)生的下列行為中,視同銷(xiāo)售貨物繳納增值稅的有()。A、將生產(chǎn)的產(chǎn)品分配給股東B、將外購(gòu)的貨物無(wú)償贈(zèng)送給客戶C、將外購(gòu)的貨物用于個(gè)人消費(fèi)D、將生產(chǎn)的產(chǎn)品用于投資入股
8.以下行為可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的是(。A.將自產(chǎn)的設(shè)備贈(zèng)送他人B.將外購(gòu)的貨物用于職工福利C.食品加工企業(yè)將外購(gòu)的面粉用于附屬的飯店D.將外購(gòu)的貨物用于分配給投資者
8.以下行為可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的是(。A.將自產(chǎn)的設(shè)備贈(zèng)送他人B.將外購(gòu)的貨物用于職工福利C.食品加工企業(yè)將外購(gòu)的面粉用于附屬的飯店D.將外購(gòu)的貨物用于分配給投資者
8.以下行為可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的是A.將自產(chǎn)的設(shè)備贈(zèng)送他人B.將外購(gòu)的貨物用于職工福利C.食品加工企業(yè)將外購(gòu)的面粉用于附屬的飯店D.將外購(gòu)的貨物用于分配給投資者
你好,我現(xiàn)在有個(gè)食堂,需要提供食堂專票,稅票是怎么扣的,還有我的公司現(xiàn)在只能開(kāi)普票,那怎么才能夠開(kāi)專票
老師您好,請(qǐng)問(wèn)雇主責(zé)任險(xiǎn)做賬分錄
老師,我們開(kāi)重復(fù)發(fā)票12萬(wàn),結(jié)果對(duì)方認(rèn)證了,我們現(xiàn)在要沖紅,他們不肯怎么辦
22年度的,附稅減免,之前做賬沒(méi)有按減免的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?分錄怎么做?匯算清繳還沒(méi)做!
老師,請(qǐng)問(wèn)如果高企要轉(zhuǎn)讓,需要提供什么報(bào)表?
老師,24年工資多計(jì)提了10000,5月做了兩筆(重復(fù))工資都是借 管理費(fèi)用-職工薪酬 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資10000,借 應(yīng)付職工薪酬1000 貸 其他應(yīng)付款法人10000 匯算清繳賬載金額按賬上5萬(wàn) 實(shí)際發(fā)生額4萬(wàn),這樣可以嗎,25年4月賬上沖減24年重復(fù)做的分錄借管理費(fèi)用-職工薪酬負(fù)數(shù)10000 貸 應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)10000,借應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)10000貸其他應(yīng)付款法人負(fù)數(shù)10000,這樣對(duì)嗎
老師,賬上掛了一筆應(yīng)付賬款,11萬(wàn)。當(dāng)時(shí)這個(gè)工程做了差這點(diǎn)沒(méi)做,后續(xù)改成我們內(nèi)部自己人做,這個(gè)掛的余額咋辦?
老師,一般納稅人運(yùn)輸費(fèi)稅率是多少?
回遷房,開(kāi)發(fā)商是不是應(yīng)該按市場(chǎng)同類(lèi)房屋價(jià)格給回遷戶開(kāi)發(fā)票呢?還是說(shuō)回遷房辦房照不需要發(fā)票呢?
老師,去年收的實(shí)收資本是用收據(jù)寫(xiě)的收現(xiàn)金,現(xiàn)在要紅沖,分錄怎么寫(xiě)?因?yàn)槭宅F(xiàn)金稅局不認(rèn)
你好 不好意思 前面說(shuō)的不嚴(yán)謹(jǐn)? 補(bǔ)充下? 如果這個(gè)交際是送給對(duì)方 離開(kāi)公司 是視同銷(xiāo)售
如果是比如買(mǎi)了酒茶 做招待喝了 是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
如果是比如買(mǎi)了酒茶 做招待大家一起喝了 是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出