您好,您是否開發(fā)票了?
家具廠客戶收到貨時(shí)發(fā)現(xiàn)一塊板子有問題,車間補(bǔ)發(fā)了板子,昨天會(huì)計(jì)問的老師說是售后記銷售費(fèi)用,但它是客戶來的圖紙,有的是我們廠家的拆單員漏拆了,這部分是要扣拆單員的錢的,有的是客戶弄壞的,補(bǔ)的板子是要客戶自己承擔(dān)的,分別要怎么處理,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師老師,快遞到客戶手上,有點(diǎn)損壞了想退貨,但是通過跟商家溝通后給客戶10塊錢補(bǔ)貼,客戶就不退貨了,老師,這10塊錢的補(bǔ)貼我們分錄要怎么做呢?
老師,現(xiàn)在公司公戶收到一筆錢,是53000,客戶要求我們開專票,我們是小規(guī)模開不了,然后老板就去跟客戶溝通,也不知道怎么溝通成了按照6個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)給客戶退回去300塊錢(這個(gè)稅點(diǎn)我也不知道老板是怎么算出來的)反正現(xiàn)在就是要給客戶退回去3000塊,名義給退稅點(diǎn),然后也不給開發(fā)票,但是這筆錢也入了公司賬,即使不給開票也會(huì)作為無票收入公司還是要正常納稅的吧?也想問一下這個(gè)情況合理嗎
老師你好,請(qǐng)問這種情況如何分錄:例如客戶在我司采購產(chǎn)品100箱合計(jì)2000元,后期客戶說數(shù)量多了退回10箱給我們,退貨貨款100元,但是此退貨貨款客戶后期忘記了,老板就說客戶忘記了就不把錢退給他了,那這個(gè)多出來的100元怎么分錄呢?現(xiàn)在好多這樣情況的,很多客戶裝修的時(shí)候量平方數(shù)量得不準(zhǔn)確所以數(shù)量多了退回來,我們業(yè)務(wù)員的意思是客戶不主動(dòng)提出來我們不會(huì)主動(dòng)把貨款退給他,所以很多客戶有掛賬款
老師。其實(shí)甲企業(yè)。主要是在網(wǎng)上賣貨,客戶在我甲企業(yè)買了100元東西,我在網(wǎng)上找上家商家、上家商家80加10運(yùn)費(fèi)就發(fā)給在我店里下單的客戶,一般不存在退貨、只有我的上家商家發(fā)給我的下家客戶有質(zhì)量問題才會(huì)退貨 老師。這個(gè)分錄怎么做呀
費(fèi)用類的科目需要用往來科目過渡嗎?
老師,專票已發(fā)出紅字確認(rèn)單,對(duì)方也確認(rèn)了,然后再怎么開紅字發(fā)票
應(yīng)收賬款余額是銷項(xiàng)稅額,月末做了結(jié)轉(zhuǎn)。 這一筆要怎么沖銷
債券投資和其他債券投資,在外幣折算這一章作為貨幣,為什么在非貨幣性資產(chǎn)交換在補(bǔ)價(jià)小于25%時(shí)候,卻作為非貨幣性資產(chǎn)了?
老師我單位是糧食局單位國企,單位把單位的土地打埂,澆水、等承包給承租方,這種費(fèi)用咋樣做賬
老師好,請(qǐng)問一下,我二季度已經(jīng)交了13萬的所得稅,一季度交了418984.97元?,F(xiàn)在更正二季度的所得稅表,這個(gè)已交所得稅中沒包含二季度的13萬?我該如何處理?我應(yīng)該補(bǔ)繳的是984868.12-418984.97-130000萬
老師好,一般納稅人,裝修服務(wù)開票開幾個(gè)點(diǎn)?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開票金額是1015938.88收到發(fā)票金額是1321516.72季度結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)多少合適?判斷的依據(jù)是什么?
老師您好,行政復(fù)議這一節(jié)里申請(qǐng)人舉證責(zé)任里認(rèn)為被申請(qǐng)人不履行法定職責(zé)的,這段話里不履行法定職責(zé)是指什么?
老師你好,廣告業(yè)文化建設(shè)費(fèi)是怎么計(jì)稅的,能舉例說明一下嗎?
沒有開,內(nèi)賬
您好,那您沖減收入
分錄怎么寫?
您好,貸銀行存款貸應(yīng)收賬款-10,借應(yīng)收賬款-10貸主營業(yè)務(wù)收入等
應(yīng)收賬款怎么增加
您好,是減少,金額是負(fù)數(shù)