你好,請問你想問的問題具體是?
某車間7月份工資如下:基本生產(chǎn)車間管理人員工資9200元,輔助生產(chǎn)車間管理人員工資4800元,管理部門管理人員工資3600元,生產(chǎn)工人工資共計(jì)86000元,生產(chǎn)工人工資在甲乙兩種產(chǎn)品之間按照工時比例分配。甲產(chǎn)品工時為9000小時,乙產(chǎn)品8200小時。
甲產(chǎn)品工人工資了,請問是生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資為70000元生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資為40000元,共同生產(chǎn)甲乙產(chǎn)品工人工資為90000元,車間管理人員工資為26000元行政管理部門人員的工資為29000元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資為3400元,共同生產(chǎn)甲乙產(chǎn)品工人工資按產(chǎn)品的生產(chǎn)工時進(jìn)行分配,甲產(chǎn)品生產(chǎn)工時1800小時,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工時1200小時
某企業(yè)生產(chǎn)甲、乙、丙三種產(chǎn)品,實(shí)際小時為甲產(chǎn)品2400小時,乙產(chǎn)品3000小時,丙產(chǎn)品4000小時,根據(jù)工資結(jié)算憑證匯總的工資費(fèi)用為:基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工資為564000元,車間管理人員工資為50000元,企業(yè)管理部門人員工資為20000元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資為15000元1.按實(shí)際小時分配生產(chǎn)工人工資2.編制分配工資費(fèi)用的會計(jì)分錄
3.C企業(yè)2015年3月份共發(fā)生工資費(fèi)用31000元,其中基本生產(chǎn)車間工人工資21000元,基本生產(chǎn)車間管理人員工資1500元,輔助生產(chǎn)車間人員工資3000元,行政管理員工資2500元,銷售人員工資3000元,該企業(yè)基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品,甲產(chǎn)品實(shí)際生產(chǎn)工時為33000小時,乙產(chǎn)品實(shí)際工時為22500小時。要求:按照生產(chǎn)工時比例分配甲、乙產(chǎn)品應(yīng)分配的人工費(fèi)用,并編寫相應(yīng)的會計(jì)分錄。
()10日,A企業(yè)領(lǐng)用材料匯總?cè)缦拢荷a(chǎn)甲產(chǎn)品直接領(lǐng)用材料費(fèi)用40000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品直接領(lǐng)用材料費(fèi)用30000元;生產(chǎn)甲、乙產(chǎn)品共同領(lǐng)用材料費(fèi)用80000元。車間一般耗用材料費(fèi)用2300元,行政管理部門耗用材料費(fèi)用1500元。甲、乙產(chǎn)品共同耗用的材料費(fèi)用按產(chǎn)品數(shù)量進(jìn)行分配。本月共生產(chǎn)甲產(chǎn)品260件,乙產(chǎn)品140件。編制會計(jì)分錄。(2)15日,工資匯總?cè)缦拢荷a(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資為70000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資為40000元,共同生產(chǎn)甲、乙產(chǎn)品工人工資為90000元。車間管理人員工資為26000元,行政管理部門人員工資為29000元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資為34000元。共同生產(chǎn)甲、乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資按產(chǎn)品的生產(chǎn)工時進(jìn)行分配,甲產(chǎn)品生產(chǎn)工時為1800小時,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工時為1200小時。會計(jì)部門按工資分配匯總表,編制會計(jì)分錄:3)25日,A企業(yè)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊36000元,其中生產(chǎn)車間折舊31000元,行政管理部門折舊3000元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)折舊2000元。會計(jì)部門根據(jù)固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表,編制會計(jì)分錄:4)26日.A企業(yè)以銀行存款支付本月生產(chǎn)車間差旅費(fèi)700元。會計(jì)部門
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營了一個月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬,做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報(bào)賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
會記分錄
你好 借:生產(chǎn)成本—甲產(chǎn)品?70000 %2B90000*1800/(1800%2B1200) 生產(chǎn)成本—乙產(chǎn)品?40000%2B90000*1200/(1800%2B1200) 制造費(fèi)用?26000 管理費(fèi)用?29000 銷售費(fèi)用??3400 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資(借方合計(jì)金額)