同學(xué)從前往后更正,同學(xué)

更正前三季度企業(yè)所得稅申報(bào)表中分配表分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入等數(shù)據(jù)??偠惪钆c主表主數(shù)據(jù)不發(fā)生變動(dòng)。能否先在網(wǎng)上更正第三季度。再去前臺(tái)修改第一第二季度
你好,前面兩季度分配表有錯(cuò)。第三四季度無(wú)無(wú)錯(cuò)能否只更正第二季度企業(yè)所得稅。主表數(shù)據(jù)不變動(dòng),總稅款無(wú)變動(dòng)
本年第一季度數(shù)據(jù)有改動(dòng),但是我核對(duì)了營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本,還是有利潤(rùn)總額不變?,F(xiàn)在準(zhǔn)備填報(bào)第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅。請(qǐng)問(wèn)我需要更正第一季度報(bào)表和企業(yè)所得稅嗎
郭老師 郭老師 老師,您好,我看您的指導(dǎo),把營(yíng)業(yè)外支出417萬(wàn)金額,調(diào)整到其他業(yè)務(wù)收入里面,現(xiàn)在是從第1季度財(cái)務(wù)報(bào)表里面就有這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)417萬(wàn),我是從第1季度財(cái)報(bào)直到第3季度財(cái)報(bào)都需要更改一下嗎?老師?我剛改了第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,但是企業(yè)所得稅申報(bào)表更改不了,這樣導(dǎo)致成本數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表上不一致。我問(wèn)了大廳,大廳也說(shuō)改不了企業(yè)所得稅的季報(bào)。我現(xiàn)在能 只更正第4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表嗎?之前不改了,這樣就是1-3季度財(cái)報(bào)上面有營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)科目417萬(wàn),到第4季度營(yíng)業(yè)外這個(gè)科目為0,增加了成本上了,這樣可以嗎?老師
老師我真是暈了,我全部檢查了2024年的報(bào)稅報(bào)表,后面三個(gè)季度都沒(méi)問(wèn)題,又發(fā)現(xiàn)昨天第一季度的企業(yè)所得上面那一列的季末資產(chǎn)總額填得不對(duì),當(dāng)時(shí)可能是按照軟件的財(cái)務(wù)報(bào)表上面的資產(chǎn)總額來(lái)填的,其實(shí)是要按照電子稅務(wù)局第一度填好的財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額來(lái)填第一季度季末的資產(chǎn)總額的,因?yàn)樯婕暗綀?bào)表重分類了,兩個(gè)表的數(shù)據(jù)肯定有差異 ,我現(xiàn)在想更改第一季度的數(shù),改不了得把后面兩個(gè)季度的作廢才行,但是目前只能作廢第四季度的報(bào)表,第二季度三季度的只有更正按鈕,現(xiàn)在怎么弄,都是因?yàn)闃I(yè)務(wù)不熟悉,才反復(fù)弄,搞來(lái)一堆麻煩
老師,您好!固定資產(chǎn)房屋的修理支出是以一年為界限,還是說(shuō)每年的金額匯總呢?我們的原值已經(jīng)不動(dòng)了,現(xiàn)在年年都維修,如果20年的修理費(fèi)匯總的話,那遠(yuǎn)會(huì)超資產(chǎn)的原值呢
老師好,我公司是小微企業(yè),與銀行簽訂借款合同的印花稅是否從2023年到2027年為免稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,公司新買(mǎi)一輛叉車6萬(wàn),一輛舊叉車以舊換新抵2萬(wàn),簽了個(gè)6萬(wàn)合同,里面也體現(xiàn)了以舊換新的金額,供方也開(kāi)了6萬(wàn)的發(fā)票,我們付款如何對(duì)公支付比較好,可以直接付剩下的4萬(wàn)嗎?以舊換新合同和新合同要分開(kāi)訂立嗎?
1:人民法院受理破產(chǎn)申請(qǐng)后,債務(wù)人對(duì)個(gè)別債權(quán)人的債務(wù)清償無(wú)效 2:人民法院受理破產(chǎn)案件后,債務(wù)人對(duì)債權(quán)人的個(gè)別清債行為一律無(wú)效 老師這兩個(gè)描述是正確的嗎
事項(xiàng)內(nèi)容 反饋結(jié)果 根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的規(guī)定,企業(yè)所得稅稅前扣除憑證應(yīng)遵循真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性原則。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)分析比對(duì),近期你單位收受的發(fā)票存在企業(yè)所得稅稅前扣除異常情況,涉及發(fā)票1份,發(fā)票金額22371.68元。請(qǐng)你單位及時(shí)自查核實(shí),核實(shí)結(jié)果請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)通過(guò)電子稅務(wù)局反饋。老師,您好,反饋無(wú)問(wèn)題時(shí),有轉(zhuǎn)賬記錄,但是缺少合同和送貨單,要做詳細(xì)說(shuō)明嗎,怎么說(shuō)明解除疑點(diǎn)
銷售產(chǎn)品,比如是1255元,收款的時(shí)候少收了5元,這5元怎么寫(xiě)分錄
請(qǐng)問(wèn)做工程安裝的,材料票開(kāi)出上浮40%可以嗎?因?yàn)閷?shí)在需要太多材料票了
老師,建筑企業(yè)可以開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票嗎
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在個(gè)體書(shū)店,就是XX書(shū)刊經(jīng)營(yíng)部,不開(kāi)發(fā)票的,這種是適用什么稅率?
老師您好,服務(wù)費(fèi),開(kāi)票未收款,確認(rèn)收入嗎到底什么時(shí)候確認(rèn)收入?


但是各個(gè)季度的主表數(shù)據(jù)基本信息都沒(méi)有變動(dòng)。變動(dòng)分配表分配比例
對(duì)的,就調(diào)整需要調(diào)整的比例,建議從出現(xiàn)錯(cuò)誤的前后來(lái)做