那相當(dāng)于你這里的其他應(yīng)付款會有20的余額,或者是其他應(yīng)收款有負(fù)20的余額,這個直接在發(fā)工資的時候直接點(diǎn)就可以了。上個稅的時候,你還是按照100扣除來計(jì)算。
老師請問,我們企業(yè)招了一些人員,負(fù)責(zé)制作音頻,每小時等于一個件,按照件數(shù)每月結(jié)算工資。這些人員基本穩(wěn)定,但是計(jì)件工資不一定,我們對員工沒有考勤,只是對件數(shù)核算,有時一個月一個人三五百元,也有時三四千元。這部分的費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入工資,還是勞務(wù)費(fèi)呢?如果是勞務(wù)費(fèi),具體應(yīng)該怎么操作適合,代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票?代扣個稅?是否需要繳納社保?
我這里遇到個特別的情況 就是現(xiàn)在七月調(diào)了基數(shù), 可是人事還沒調(diào)好就扣款了,(人事負(fù)責(zé)截圖的那些數(shù)據(jù),社保公積) 然后為了讓7月的繳費(fèi)基數(shù)是體現(xiàn)調(diào)整后的,人事核算工資的時候現(xiàn)在吧那些調(diào)整基數(shù)了的人員,比如,多交了的就從個人部分扣回來給回單位,少交的就對應(yīng)處理, 我現(xiàn)在不知道做個稅扣繳模板,要取哪里的數(shù),。如果取人事調(diào)整1的數(shù),導(dǎo)入個稅系統(tǒng)顯示超過上限。如果取社保公積金網(wǎng)頁導(dǎo)出來的數(shù),就跟工資表對不上 那現(xiàn)在這個模板得怎么做呀
老師,因?yàn)樯绫>稚绫;鶖?shù)調(diào)整,降低了最高基數(shù),有的同事社保還退費(fèi),例如,A同事,每月社保應(yīng)交100元,現(xiàn)在社保局退了120元,導(dǎo)致他這個月都不用交社保,社保是-20元,-20元,個稅系統(tǒng)沒法算個稅呀,這個怎么操作
老師您好,我們公司1-4月份工資個稅是0申報,5-6月員工個稅都是按照5000元工資申報的(不用交稅),7月份開始按照員工正常工作申報個稅,但是出現(xiàn)如下奇怪問題: 我把7月份員工工資導(dǎo)入到申報系統(tǒng),以其中一個員工A為例:A員工累計(jì)收入18000元(5月5000,6月5000,7月8000),當(dāng)月社保公積金772元,但是顯示累計(jì)減除費(fèi)用35000元(我覺得是1-7月份每個月5000的扣除數(shù)),沒有其他專項(xiàng)附加扣除項(xiàng),這樣就導(dǎo)致系統(tǒng)算出來的當(dāng)月應(yīng)納稅所得額為0,當(dāng)月應(yīng)繳個稅也為0; 但是另一個B同事,是7月新入職的,B同事顯示的卻是累計(jì)收入8000,累計(jì)減除費(fèi)用5000元,社保公積金772元,當(dāng)月應(yīng)納稅所得額2228,應(yīng)繳個稅66.84元; 同一個公司的員工,為什么會出現(xiàn)上面這個差異呢?
老師好,賬務(wù)處理不做發(fā)放工資,報表就出不來相關(guān)的費(fèi)用數(shù)據(jù),沒有發(fā)放工資的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),工會經(jīng)費(fèi)就沒法計(jì)算吧,出來報表也是沒有這部分?jǐn)?shù)據(jù)的?,F(xiàn)在就是說今年6月份開始就不發(fā)工資,只負(fù)責(zé)交社保了。這樣的個稅怎么申報呢?社保核基數(shù)的時候填報的有工資數(shù)的,都沒達(dá)到最低基數(shù)。謝謝
老師,我電子稅務(wù)局提示我收到紅字發(fā)票怎么處理?
老師,公司物業(yè)費(fèi)和房費(fèi)一起交的,開票進(jìn)來只寫的物業(yè)費(fèi),可以不,
個稅申報的時候,員工今年6月入職,之前沒有工作,這個累計(jì)扣除應(yīng)該是3萬,現(xiàn)在累計(jì)扣除顯示5000元,這個怎么操作能扣除3萬呢?
租賃的設(shè)備怎么做分錄?
老師!公戶銀行賬戶結(jié)息10元錢,怎么做會計(jì)分錄?
我司2024年匯算清繳時有一筆費(fèi)用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經(jīng)支付費(fèi)用報銷,匯算清繳時做了納稅調(diào)減,24年財務(wù)報表未分配利潤也做了調(diào)整?,F(xiàn)在我申報第二季度所得稅時發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)對不上,期初數(shù)是匯算清繳調(diào)整后的,我的賬務(wù)軟件上的報表是調(diào)整前的,不一致,該如何處理?
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務(wù)收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費(fèi)用的分錄?按理來說,他產(chǎn)生了10萬的利潤,是不是應(yīng)該要做一個會計(jì)分錄的?
老師 25年6月結(jié)賬了 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負(fù)債表的 未分配利潤期末-未分配利潤的期初≠利潤表的累計(jì)凈利潤,5月底交接的時候還能對上 這是為啥呢,這樣財務(wù)報表輸入電子稅務(wù)局里面行嗎?
老師,您好,24年企業(yè)所得稅年報匯算清繳時產(chǎn)生退稅1722.77元,款已到賬戶,怎么做賬務(wù)處理
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務(wù)收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費(fèi)用的分錄?