借:銀行存款 貸:銀行存款
您好老師,如果對(duì)方公司給我公司對(duì)公賬戶打了58萬(wàn),后又不想開(kāi)票了,做了預(yù)收或者借款后,如何轉(zhuǎn)出,只能轉(zhuǎn)到原本打來(lái)的賬戶,還是也可以轉(zhuǎn)入其他賬戶,可以轉(zhuǎn)入其他賬戶嗎?
老師您好 麻煩問(wèn)一下公司收到款是對(duì)方打錯(cuò)了,又給轉(zhuǎn)回去了,還需要做賬嗎?如果做分錄的話怎么做
老師你好,請(qǐng)問(wèn)公司給對(duì)方公司打的投資款怎么做分錄,對(duì)方公司做的實(shí)收資本。之前的會(huì)計(jì)把這比款做錯(cuò)分錄了,做到了應(yīng)付賬款里了,我這邊要調(diào)賬怎么做分錄。
老師您好 我想問(wèn)一下 我們公司租賃的廠房 對(duì)方先開(kāi)給我們發(fā)票 但是錢還未付給房東 分錄怎么做 后期分?jǐn)傇趺醋龇咒?麻煩老師了
麻煩問(wèn)下老師比如貨款應(yīng)該通過(guò)對(duì)方公司賬戶打款到收款公司賬戶,但是如果客戶打錯(cuò)了,付款單位通過(guò)對(duì)公轉(zhuǎn)到私卡了,這個(gè)情況怎么處理,賬務(wù)處理怎么做呢
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-20000成本是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-10000貸庫(kù)存商品-10000,這樣對(duì)嗎
出納轉(zhuǎn)賬備注錯(cuò)誤了,需要退回來(lái)重新轉(zhuǎn)嗎
老師,預(yù)估成本費(fèi)用怎么做賬
老師您好,公司承擔(dān)員工的社保與個(gè)稅,這些都計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?
請(qǐng)問(wèn),自然人獨(dú)資和個(gè)人獨(dú)資有什么區(qū)別
老師,工費(fèi)經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)去哪里找
老師,現(xiàn)在我們24年12月31號(hào)未到票還有500多萬(wàn),但對(duì)應(yīng)單品庫(kù)存產(chǎn)品價(jià)值超700萬(wàn),那匯算清繳需不需要做暫估入庫(kù),調(diào)增
老師,你好,公司名稱變更了,稅務(wù)怎么在電子稅務(wù)局做變更名稱?
老師好,我公司收到政府給予高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金10萬(wàn)元,該如何做賬。
銷售了一批產(chǎn)品,已給購(gòu)買方開(kāi)票,廠家還未給銷售方把發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái),可以先暫估庫(kù)存做賬,下個(gè)月發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)后再把暫估的庫(kù)存沖了就可以對(duì)吧?開(kāi)的普票如果紅沖沒(méi)有告知對(duì)方,對(duì)方不知道這張發(fā)票已經(jīng)沖紅了,要怎么才能查詢這張發(fā)票
老師摘要寫(xiě)什么呢?
銀行存款打錯(cuò)退回
好的謝謝老師
不用謝謝,有幫到你就好,請(qǐng)五星好評(píng)!