學(xué)員你好,如果證實(shí)是確實(shí)無(wú)法退回或支付的款項(xiàng),可以作為營(yíng)業(yè)外收入處理。
老師,你好,應(yīng)收賬款貸方余額幾年了,前期會(huì)計(jì)留下的,現(xiàn)在我做無(wú)票收入可以嗎?是商貿(mào)公司,我也不知道到底之前跟對(duì)方公司做的什么項(xiàng)目,出的什么貨
老師啊,我們做的工程勞務(wù)分包,由于前期這個(gè)工程前期是由另一個(gè)公司和甲方簽的合同,19年改成我們和甲方簽合同,但20年收到了前期的工資和工程款,我做的貸 其他應(yīng)收 之前的勞務(wù),這筆賬怎么做?以前沒(méi)有會(huì)計(jì)只有表格登記,錢(qián)在私戶(hù),我接收按前期余額接的話(huà)這個(gè)余額我做的其他應(yīng)收貸方 -之前的勞務(wù),我是做項(xiàng)目的賬,前期的另一個(gè)勞務(wù)和甲方簽的項(xiàng)目回來(lái)的錢(qián)該怎么做?這個(gè)錢(qián)算收入嗎?那個(gè)勞務(wù)和甲方有開(kāi)票回款甲方錢(qián)沒(méi)結(jié)清,這個(gè)錢(qián)怎么掛?我們做的工程一整個(gè)是分工程部位簽的合同。我現(xiàn)在想法是掛帳一個(gè)金額倒擠出項(xiàng)目的應(yīng)收余額 ,但掛帳的話(huà) 借 其他應(yīng)收 之前的勞務(wù)公司 貸收入嗎。望老師出個(gè)主意
老師,以前公司的賬是記賬公司做,現(xiàn)在拿回公司做了,前任會(huì)計(jì)留了科目余額表,我錄余額明細(xì)進(jìn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)系統(tǒng)。應(yīng)收賬款二級(jí)科目明細(xì)余額是負(fù)數(shù),我把數(shù)據(jù)錄到預(yù)收賬款的貸方,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)收賬款本年累計(jì)發(fā)生額錄到預(yù)收賬款的本年累計(jì)發(fā)生額的借貸方向需要改變嗎?
老師你好 公司之前銷(xiāo)售了一筆貨物,開(kāi)出了發(fā)票,但是沒(méi)有收到對(duì)方貨款,現(xiàn)在對(duì)方全部退貨到我們倉(cāng)庫(kù)了,需要開(kāi)紅字發(fā)票,然后做賬如下,您看下對(duì)不? 之前剛銷(xiāo)售出去貨物的時(shí)候: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 現(xiàn)在貨物退貨入庫(kù)了,這樣反著做,可以嗎? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)收賬款
老師我問(wèn)一下,我們可多項(xiàng)目都結(jié)清,不知道代理記賬公司怎么給我們做的賬,現(xiàn)在應(yīng)收的貸方都是余額,發(fā)票也開(kāi)了,款也收了,但是現(xiàn)在就有余額,應(yīng)該怎么辦呢,求解?
老師,4000元?jiǎng)趧?wù)發(fā)票要交多少個(gè)稅了?
老師,比如說(shuō)空調(diào)采暖費(fèi),應(yīng)收賬款明細(xì)登記到某個(gè)單位的名字就可以了,還是需要登記單位名字和空調(diào)采暖費(fèi)同時(shí)登記
老板的一個(gè)合作的人要分紅 這個(gè)錢(qián)怎么給他合適 他用他的公司給我們開(kāi)發(fā)票可以嗎
老師,有這樣的一個(gè)情況,電費(fèi)戶(hù)名是我們公司的,電費(fèi)是別人公司交的,我們公司收到了國(guó)家電網(wǎng)開(kāi)進(jìn)來(lái)別人公司的電費(fèi)發(fā)票,我們老板現(xiàn)在要把發(fā)票開(kāi)給別的公司,這樣風(fēng)險(xiǎn)大嗎
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下,財(cái)管考試會(huì)考標(biāo)準(zhǔn)成本的綜合題嗎?
老師,現(xiàn)在繳注冊(cè)資本有什么規(guī)定嗎?還是備注那注明是投資款就好了?
老師,法人把自己的公寓租給公司作為辦公地址,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎,首次退稅審核能過(guò)嗎
公司一般賬戶(hù)收貨款,要正常開(kāi)票 交稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,甲乙兩個(gè)自然人各出資50萬(wàn)共100萬(wàn)成立有限公司,現(xiàn)公司虧損20萬(wàn),乙要求退股,如果用減資方式,即將注冊(cè)資本減到50萬(wàn),由甲一個(gè)人持有(已實(shí)測(cè)過(guò)此方法可行),減掉乙持有的50萬(wàn)股份,公司打款40萬(wàn)給乙,做憑證借實(shí)收資本乙 50萬(wàn),貸銀行存款40萬(wàn),貸方余10萬(wàn),是做未分配利潤(rùn)還是做資本公積更合理?麻煩懂的老師回答一下,謝謝
作為物業(yè)公司,以往多收宏進(jìn)建材的垃圾費(fèi)是9818.6元,用9818.6元來(lái)沖減6月份物業(yè)費(fèi)垃圾費(fèi)水電費(fèi)共計(jì)3061.65元,這個(gè)是借方是什么科目呢?我這里借:應(yīng)收賬款—垃圾費(fèi)3061.65應(yīng)該是錯(cuò)誤的吧?以上先紅字沖9818.6元對(duì)嗎?
好多筆預(yù)收款,應(yīng)該都是之前不開(kāi)票的收入
如果僅僅是已銷(xiāo)售而未開(kāi)票,那早就應(yīng)該轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了的
那怎么證明這個(gè)確實(shí)無(wú)法支付,和無(wú)法退回呢?
根據(jù)你后面描述,這應(yīng)該是銷(xiāo)售后長(zhǎng)期掛在往來(lái)科目,沒(méi)有及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的問(wèn)題,不涉及營(yíng)業(yè)外收入的確認(rèn)
是的,那我這個(gè)賬怎么平掉
借方下應(yīng)收賬款(預(yù)收賬款),貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、銷(xiāo)項(xiàng)稅
這個(gè)不用合同類(lèi)證明吧
正規(guī)做法應(yīng)該要有的,合同、出庫(kù)單等,但你這個(gè)情況有些不一樣,因?yàn)橐呀?jīng)遲了
那我這么處理有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
如果稅務(wù)局查到肯定會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的,最起碼會(huì)加收滯納金
如果我做了收入,對(duì)我有影響沒(méi)?如果前任放著一直沒(méi)處理,我這里也沒(méi)有處理的話(huà)不是越放越久了
是的,還是盡早處理比較好