您好!12月是申報(bào)11月發(fā)放的10月的工資
10月份的工資,10月底計(jì)提,11月份發(fā)放,那我11月15日個(gè)稅申報(bào)繳納選擇的10月,表示是申報(bào)繳納10月份的工資和個(gè)稅嗎?
11月15號(hào)發(fā)10月的工資,月末計(jì)提11月當(dāng)月的工資 12月申報(bào)個(gè)稅是按11月發(fā)的10月工資表申報(bào),還是按照11月末計(jì)提的11月的工資表申報(bào)個(gè)稅
我們工資是次月15號(hào)發(fā)放,假如11月工資實(shí)際發(fā)放掉10月工資3w,12月申報(bào)個(gè)稅所屬期11月的個(gè)稅是申報(bào)11月未發(fā)的還是11月實(shí)際發(fā)放的10月的3w呢
老師,10月份的工資12月份發(fā)放的,意思是11月份沒有實(shí)付工資,那我申報(bào)11月份的個(gè)稅怎么申報(bào)呢?是零申報(bào)呢?還是按計(jì)提的申報(bào)呢?如果11月零申報(bào)了,在12月份實(shí)付了10月份和11月份的工資,那在1月份是要報(bào)2個(gè)月的個(gè)稅嗎?
請(qǐng)問老師個(gè)稅申報(bào),如該公司前期無工資,在11月有工資(11月計(jì)提),12月10日發(fā)放,那12月是按0申報(bào),24年1月再按11月實(shí)際發(fā)放數(shù)據(jù)申報(bào)嗎?還是說12月可以申報(bào)11月工資的個(gè)稅?
你好,我的進(jìn)項(xiàng)含稅金額為415632.85元,進(jìn)項(xiàng)稅率為13%,我的銷項(xiàng)稅率為9%,那我這個(gè)月可以開具多少的銷項(xiàng)發(fā)票
這個(gè)趙盼盼不是我,,代表財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是趙盼盼嗎,怎樣看我是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人還是辦稅員
老師,就是手撕定額發(fā)票5元面值的,存根聯(lián)丟了9本,一定要去國稅繳銷么,一定要去國稅繳銷么,稅都是按照無票收入早就報(bào)掉了
老師好,請(qǐng)問深圳社保增員流程
老師我們公司是一般納稅人,問一下老師專票和普票怎么換算呢?
老師還有一個(gè)問題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個(gè)人所得稅,那個(gè)稅由合作社自行申報(bào)交稅嗎
老師 房企賣房,一般納稅人,一般方法,減地款,為啥不減地稅算土增的時(shí)候就扣了地稅,想知道原理
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么辯別,有什么不同
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個(gè)季度我們開票金額是20萬,是不是應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?如果開票金額是35萬,應(yīng)交增值稅就不轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷商。廠家那邊有個(gè)業(yè)務(wù)辦業(yè)務(wù)送話費(fèi)的活動(dòng)。話費(fèi)是我們先墊付給客戶那邊充值進(jìn)去,這個(gè)就產(chǎn)生了成本。但是廠家開增值稅電子普通發(fā)票項(xiàng)目有預(yù)付卡。我這邊這個(gè)發(fā)票能稅前扣除嗎?
謝謝老師,我現(xiàn)在接手的公司12月馬上要報(bào)個(gè)稅了。本來應(yīng)該報(bào)11月發(fā)放的工資,但是同事11月申報(bào)時(shí)已經(jīng)按計(jì)提的工資表把這個(gè)表已經(jīng)報(bào)到上月了,這個(gè)月我要怎么更正。感覺會(huì)一直錯(cuò)下去
你好!那你就一直跟著之前做算了。改也是麻煩