您好,這個(gè)在發(fā)生印花稅納稅義務(wù)的時(shí)候了。
我是小微企業(yè),2024年匯算清繳虧損了3萬(wàn)4,現(xiàn)在稅務(wù)要求把賬調(diào)平,那我需要更正利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表嗎?應(yīng)該怎么調(diào)?調(diào)哪幾個(gè)表?請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,
老師您好 新員工入職工資壓了半個(gè)月 申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候按照應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資核算
殘保金繳納一般在什么時(shí)候
橫向課題經(jīng)費(fèi)要不要分?jǐn)?,有時(shí)間期限
老師你好,請(qǐng)問(wèn)單位購(gòu)車,需要繳納印花稅嗎?
預(yù)估企業(yè)所得稅要交8000,如果不想交稅,需要找進(jìn)多少錢的成本發(fā)票
只登記了現(xiàn)金流水,流水金額為負(fù),怎么知道股東墊付了多少
企業(yè)收到個(gè)人代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票代繳個(gè)人所得稅后賬務(wù)處理
民宿掛攜程,之前平臺(tái)收服務(wù)費(fèi)時(shí)都有開(kāi)票,并且我做了借方,銷售費(fèi)用-平臺(tái)服務(wù)費(fèi),有筆50是服務(wù)費(fèi)的返還,我做了抵減銷售費(fèi)用借方-50,那比如說(shuō)之前收到的平臺(tái)費(fèi)發(fā)票是500正常情況下企業(yè)所得稅匯算清繳稅前抵扣500,但是我做了這筆銷售費(fèi)用-50元,那稅前扣除還是500還是500-50
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表中本期金額是4到6月的數(shù)據(jù),還是6月份的數(shù)據(jù)
我們8月份應(yīng)該有筆印花稅要報(bào),但是忘了,現(xiàn)在還能報(bào)嗎
這個(gè)你可以在申報(bào)的時(shí)候一起申報(bào)了。
這個(gè)月補(bǔ)報(bào)了,沒(méi)有關(guān)系對(duì)嗎,那印花稅的稅率怎么算
對(duì),沒(méi)錯(cuò),這個(gè)印花稅率是提前定好的。
我直接拿發(fā)生金額乘稅率就可以了嗎,
對(duì),沒(méi)錯(cuò)兒,可以這么計(jì)算。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您了。