你好,正在計算中,請稍后
麻煩老師算下去年和今年的銷售凈利率麻煩寫下公式和計算過程,謝謝了
老師,調(diào)整被投資方凈利潤不調(diào)內(nèi)部未實現(xiàn)的嗎?老師課上有調(diào)的呀,乙公司調(diào)整后的凈利潤麻煩老師詳細(xì)寫一下,謝謝
麻煩老師算下,這個的凈利潤!謝謝!
老師麻煩看一下這個利潤是不是這樣算的,謝謝
利潤表的中的凈利潤是代表所有權(quán)益的增加值嗎,麻煩資深老師回答,謝謝
公司給寺廟捐贈的資金用于修理寺廟這部分支出如何做賬務(wù)處理?稅前扣除有什么規(guī)定?
你好老師,建筑公司的進(jìn)項票的成本和進(jìn)賬稅知道,需要算出銷項不含稅的收入和不含稅成本的金額一樣,怎么倒推出銷售收入
金屬銅原材料出口能退稅嗎
老師你好,我有進(jìn)賬發(fā)票8個點,我可以給客戶開8個點稅率的發(fā)票嘛,還是說要開13個點的發(fā)票
老師您好,現(xiàn)在想取消監(jiān)事,但是監(jiān)視占股,現(xiàn)在老板問可以通過減資達(dá)到這個目的嘛
老師,你好,公司收貨款,時代融單和1%銀行承兌匯票選哪個劃算呢
老師,月未結(jié)轉(zhuǎn)銷大于進(jìn)項如何做分錄
核算委外加工成本,是只核算進(jìn)貨數(shù)量成本嗎?退貨的要不要減掉數(shù)量。比如8月的。
老師你好!有勞務(wù)公司只有銷項,沒有進(jìn)項票,現(xiàn)在被預(yù)警了,現(xiàn)勞務(wù)公司給包工頭包工包料做工,因此沒有進(jìn)項,怎樣與他們解釋這個情況,老師指導(dǎo)一下
老師,請問報銷伙食費,明細(xì)表提供的是每周的肉,蔬菜明細(xì)。發(fā)票直接開食品可以嗎?
你好,計算如下,請參考
老師兩個問題,1.銷減進(jìn)項不就是自己要交的稅嗎?不就減少了利潤嗎 2.算增值稅不是贈送的也要視同銷售嗎, 3.算所得稅贈送部分是不需要視同銷售對嗎
你好,銷項-進(jìn)項就是應(yīng)交的增值稅,當(dāng)然會減少利潤 算增值稅時是按你實際收到的錢算增值稅,贈送部分和正常銷售的一起開發(fā)票,確認(rèn)收入按實際收到的錢確認(rèn)收入; 所得稅是按收入減成本算的, 你這些贈送的和正常賣的是一同時算收入的 你2000元,送200元.你收到的錢還是2000元,入收入是2000,成本是1200%2B80.正常算所得稅和結(jié)轉(zhuǎn)成本 你開發(fā)票的時候數(shù)量是按2200元的物品數(shù)量開發(fā)票,單價會降低
可是你這里沒有減去銷項減進(jìn)項部分
還有附加稅你怎么知道是12
你好,附加稅城市一般是12%,縣和鎮(zhèn)要少一些.
還有你視同銷售增值稅沒有算2200*0.13(因為是不含稅的)你是2000/1.13*0.13
你好,應(yīng)交增值稅是不入成本成計算的,只有附加稅才入成本計算.增值稅是價外稅,不入成本利潤的
你的題目都說了銷售額不含稅的啊,所以是2000. 你送的200你沒收錢的,你收入只有2000
你好,視同銷售要算稅,是指單獨給別人,不開在同一張發(fā)票,才要算增值稅和所得稅的. 你這是買東西贈送的,一起給對方,一般也會開在發(fā)票上的,不用做視同銷售. 你再看看中級會會經(jīng)濟(jì)法的稅法章節(jié),或者稅務(wù)師稅一增值稅的內(nèi)容
這個知道是價外稅,可是在這里就感覺,這部分稅(銷減進(jìn))是自己承擔(dān)了呀
你好,你的銷項稅買家會給你,是買家承擔(dān),不是你承擔(dān)
買家承擔(dān)不也就是只給了2000塊含在里面了
你這2000是不含稅金額,沒含在里面的