這個如果你產(chǎn)生了銷售收入,暫估是要結(jié)算成本的,如果你沒有收入的話,就沒有必要結(jié)轉(zhuǎn)成本。
老師好 公司9月開了一張技術(shù)服務(wù)費專用發(fā)票,9月收到這筆收入,沒有發(fā)生成本 ,怎么做賬,沒有成本也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本什么的吧,有朋友說暫估成本,本身沒有成本,暫估成本怎么沖平,不暫估可不可以?會計分錄應(yīng)該怎么做?包括月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
做暫估要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,宏偉老師說要結(jié)轉(zhuǎn)成本,要不然做暫估就沒有意義,不明白啊,我暫估這部分又沒有確認(rèn)收入,為何要做成本呢
老師 ,我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫一批產(chǎn)品。就按暫估的金額,數(shù)量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發(fā)票錄入藍(lán)字分錄。這樣對嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒有動,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發(fā)票多出來的成本嗎?但是跨年了怎么辦
結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)的是什么成本,就是說有進(jìn)項進(jìn)來或者是做了暫估,這兩個都結(jié)轉(zhuǎn)成成本嗎 萬一就是之前有個暫估的,有三個品名,一個票進(jìn)來了,另外兩個沒有進(jìn)來,這個月,我把上月做的暫估沖掉了,又重新把兩個沒進(jìn)來的暫估了,那么這兩個品名要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本?
銷售庫存大于原始庫存 暫估入庫后 是不是結(jié)轉(zhuǎn)暫估的成本 然后次月取得發(fā)票紅沖暫估 做一個正確的入庫 是這樣嗎老師 結(jié)轉(zhuǎn)暫估的成本要不要紅沖呢
存貨有盤盈和盤虧,都是做到管理費用里面的,所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師一般納稅人企業(yè)在僅銷售貨物的情況下原則上,增值稅主表第一欄次的一般項目下本年累計數(shù)是不應(yīng)該=第二欄次本年累計數(shù)+第一欄次本月累計數(shù)呢
1月暫估入庫,4月發(fā)票收到,4月分錄應(yīng)該怎樣做?1月的入庫已結(jié)轉(zhuǎn)成本。是否在4月沖銷1月的2筆分錄,暫估購入和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄?
老師,我公司離職一個員工,這個員工簽的協(xié)議是自愿離職,但是公司也給了幾個月的公司補償金,這個補償金可以免征個人所得稅嗎,需要什么憑證嗎
老師,我公司是外貿(mào)商貿(mào)公司,是一般納稅人,我們進(jìn)口貨物然后內(nèi)銷,請問取得的海關(guān)繳款書可以勾選抵扣嗎
老師們好,北京社保費管理客戶端,提示有未申報工資的繳費人,需要前往工資申報模塊申報。我想問,這個工資申報模塊在哪里找到???
個人租房子公戶付款不開票,怎么平掉呢?
我開建筑服務(wù),地點是泰國那邊,跨區(qū)域那邊選否可以嗎
本月有銷售,預(yù)估成本,這個成本怎么做憑證
你好老師,車隊購買的行車記錄儀記什么科目合適
我們家是做鋼材商貿(mào)的,買進(jìn)賣出,他產(chǎn)生的運費是計入銷售費用嗎,有沒有什么比例,稅務(wù)大概多少啊,一個月運費也不少錢,剛才都成噸成噸的
這個運費并沒有一個比例,只要你真實發(fā)生的就行。
你這個運費的話,進(jìn)入到銷售費用也可以。
老師鋼材商貿(mào)公司,有沒有什么注意事項
這個就是你的進(jìn)貨,能夠及時取得發(fā)票就可以了。
那我一年下來買進(jìn)賣出的規(guī)格和噸位要保持一致吧,還有人家給我的返利怎么做賬啊
對你的買進(jìn)和賣出的話。盡量保持一致