您好,將自產(chǎn)產(chǎn)品分配給股東,也是確認(rèn)收入的
老師,將自產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)放給職工做福利,應(yīng)視同銷售,那這個(gè)成本費(fèi)用是以銷售單價(jià)作為收入還要加上增值稅一起放到成本或費(fèi)用里邊,是吧?
應(yīng)付職工薪酬 自產(chǎn)產(chǎn)品給員工發(fā)福利,視同銷售,那金額是自產(chǎn)產(chǎn)品的成本價(jià)+公允價(jià)值*增值稅 還是公允價(jià)值*1.13?
老師,為什么公司將自產(chǎn)產(chǎn)品分配給股東,借方 利潤分配是產(chǎn)品的 成本 加上 售價(jià) 的稅 將自產(chǎn)品發(fā)放給員工借方應(yīng)付職工薪酬是售價(jià)加稅 明明都是視同銷售
1、有關(guān)企業(yè)將自產(chǎn)、購買或委托加工的貨物分配給股東屬“視同銷售“行為,其會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付股利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí): 借:主營業(yè)務(wù)成本--某某商品 貸:庫存商品--某某商品 應(yīng)付股利什么時(shí)候余額沖沒呢?
銷售產(chǎn)品開具的增值專用發(fā)票上注明銷售額為450000元,開具的普通發(fā)票注明金額為58500元,為a企業(yè)加工產(chǎn)品收取加工費(fèi)開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額為16000元,將自產(chǎn)產(chǎn)品贈(zèng)送給客戶,成本價(jià)為40000元,同類產(chǎn)品不含稅銷售價(jià)格為56000元,將價(jià)值10000元的外購原材料作為福利分給員工,本月銷售給外貿(mào)企業(yè)的產(chǎn)品與預(yù)繳增值稅13000元,計(jì)算當(dāng)期增值稅應(yīng)納稅額
甲乙雙方簽訂了合同 甲委托第三方代付款 乙方又開票給了第三方 乙跟第三方是不是應(yīng)該補(bǔ)份合同
老師,張三已經(jīng)退休了,每個(gè)月的退休公司不到5千塊錢,那他這個(gè)退休工資,還需要申報(bào)報(bào)個(gè)稅嗎,或者說,因?yàn)閺埲賱e處也有工資,退休以后自己又找的工作,那退休工資和現(xiàn)在的工資,在匯算的時(shí)候,會(huì)統(tǒng)計(jì)到一起計(jì)算嗎,
安徽又又是我們的供應(yīng)商,我們銀行給安徽又又轉(zhuǎn)了 10w,購買話費(fèi),現(xiàn)在不合作了,剩下5000多話費(fèi)需要退回,分錄怎么寫
我想用檸檬云建一個(gè)家庭財(cái)務(wù)賬,可以不?
老師您好,第二季度有利潤,可以暫估成本嗎?本年度到發(fā)票就可以吧
你好老師,我們公司其他應(yīng)付款,欠我們老師3311萬,這個(gè)還用交稅嗎
能把其他應(yīng)付中其他應(yīng)付款中原料轉(zhuǎn)出來嗎?增加原材料
老師股權(quán)變更協(xié)議稅務(wù)局要求必須有嗎
請(qǐng)問公司申請(qǐng)專利權(quán)記什么科目?每月要攤銷嗎?攤銷幾年?
老師您好。2024年匯算調(diào)增了702元,在調(diào)整報(bào)表的“跨期抵扣”列式。這702元,2025年匯算要調(diào)減,請(qǐng)問2025的賬目怎么做,才不會(huì)造成匯算退稅
您好,符合銷售條件,是真實(shí)銷售
對(duì)啊,這里為什么是成本加售價(jià)的稅
您好,您的圖片教材名稱是什么?
是這個(gè)版本
您好,個(gè)人認(rèn)為是符合收入確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入