你好需要計(jì)算做好了給你
大一會(huì)計(jì)課題目在線求助
基礎(chǔ)會(huì)計(jì)題 [要求]說明以上項(xiàng)目所屬的會(huì)計(jì)科目,并將相同類型項(xiàng)目的金額相加,編制期初余額試算平衡表。
成本會(huì)計(jì)綜合題,麻煩老師解答,按照題目要求?在線等待
以上題目不會(huì)用會(huì)計(jì)科目 在線求解
(判斷題)在會(huì)計(jì)一信息化環(huán)境下,刪除會(huì)計(jì)科目,會(huì)計(jì)科目有余額時(shí),則余額和會(huì)計(jì)科目同時(shí)刪除。為什么不對(duì)呢?
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬(wàn)票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
好的 謝謝老師
1借生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品82000 -乙產(chǎn)品75500 貸原材料157500
后面的呢
2.借生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品127000 -乙產(chǎn)品77400 貸原材料134400
第六題第七題第八題呢
3.借生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品30500 -乙產(chǎn)品30000 制造費(fèi)用3000 管理費(fèi)用6500 貸應(yīng)付職工薪酬70000
4.借庫(kù)存現(xiàn)金70000 貸銀行存款70000
5借應(yīng)付職工薪酬70000 貸庫(kù)存現(xiàn)金70000
6.借制造費(fèi)用1300 管理費(fèi)用700 貸累計(jì)折舊2000
7制造費(fèi)用金額合計(jì)是 3000+1300=4300 甲產(chǎn)品分配4300*1440/2400=2580 乙產(chǎn)品分配4300*960/2400=1720
借生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品2580 -乙產(chǎn)品1720 貸制造費(fèi)用4300
8.甲產(chǎn)品成本是 82000+127000+30500+2580=242080 乙產(chǎn)品成本是 75500+77400+30000+1720=184620
借庫(kù)存商品-甲產(chǎn)品242080 -乙產(chǎn)品184620 貸生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品242080 -乙產(chǎn)品184620
謝謝老師
不客氣麻煩給與五星好評(píng)