您好,紅字沖回掛賬分錄
老師,預(yù)收賬款長期掛賬應(yīng)該怎么處理呢?
小規(guī)模公司注銷時預(yù)收賬款未處理,我公司是技術(shù)服務(wù)業(yè)該業(yè)務(wù)實際已發(fā)生但未開票,預(yù)收賬款該怎么調(diào)平
老師 預(yù)收賬款掛了賬 但實際是平的 應(yīng)該怎么處理
老師好,我們應(yīng)收賬款貸方怎么平賬呀?掛好多預(yù)收款!實際是都平了的!
實際上應(yīng)該為預(yù)收賬款,但是做賬做的是應(yīng)收賬款的貸方,請問發(fā)票回來了這筆要怎么處理做賬
老師,固定資產(chǎn)8月出租出去了,但沒開票也還沒收錢,8月份的折舊還照常計提嗎,要不要做其他業(yè)務(wù)成本
資產(chǎn)損失匯算清繳之后調(diào)增,那這個損失要?dú)w結(jié)到未分配利潤里面?小企業(yè)會計準(zhǔn)則的情況下。
您好~想咨詢下:采購合同,印花稅已經(jīng)申報、扣繳過了?,F(xiàn)在原合同金額修改了,印花稅要怎么處理?
老師 對方小規(guī)模純勞務(wù)給我們?nèi)齻€點(diǎn)的專票。開到我們公司來,我們公司是一般納稅人。我們可以抵扣三個點(diǎn)嗎?
總公司有權(quán)利凍結(jié)分公司的銀行賬號嗎?
老師:公司的法人兼大股??梢栽僖詡€人的名義去稅務(wù)局代開經(jīng)營性的發(fā)票嗎?
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會去面試香港的財務(wù),做自我介紹的時候,怎么結(jié)合以前做過的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒有頭緒