同學(xué)你好 對(duì)的 可以這樣理解

老師,我想計(jì)算分析某個(gè)客戶的利潤(rùn)率,回款時(shí)間,以及同墊付資金成本,墊付時(shí)間之間的關(guān)系,分析這個(gè)客戶實(shí)際利潤(rùn)率,值不值得做,應(yīng)該如何分析?(比如我一個(gè)客戶利潤(rùn)率有25%,但100萬的成本我們墊付出去后,收款125在60天后,那這100萬每天占用的時(shí)間都應(yīng)該有利息的,扣掉這個(gè)利息,實(shí)際利潤(rùn)率到底有多少,值不值得做?應(yīng)該怎么算?
老師,您好!我想問這個(gè)成本費(fèi)用利潤(rùn)率是怎么理解,比如我算出成本利潤(rùn)率是26%,那它的意思是我們付出100元的成本可獲得26元的利潤(rùn)嘛?
請(qǐng)問老師,比如我投入了1000片產(chǎn)品,產(chǎn)出良品900片,不良品100片,總成本是20000元,銷售收入是4萬元,利潤(rùn)是2萬元,一片的成本:20000÷1000片=20元/片,這樣算不良品的成本也算進(jìn)去了,我想算一片的利潤(rùn)是多少?怎么算,還想算一個(gè)利潤(rùn)率,怎么算?
老師,廠家那邊比如一個(gè)藥品出廠是12元,那邊意思是加上13%的稅,加上3%的利潤(rùn)率,這個(gè)怎么算?12/(1+13%)*13%=1.38,稅是1.38元總計(jì)12+1.38=13.38元,利潤(rùn)率=利潤(rùn)/成本=3%*13.38=0.4014元,總計(jì)我們買出價(jià)是13.38+0.40113.7814元?
老師您好,我是一般納稅人門窗廠,現(xiàn)在我本年收入是11893401.00,成本是11586344.85元,然后利潤(rùn)總額是816463.82,已經(jīng)計(jì)提了所得稅41981.17元,下來凈利潤(rùn)是774482.65元,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說我的利潤(rùn)率太高,讓我調(diào)整成4的利潤(rùn)率,老師這種我現(xiàn)在有應(yīng)該怎么算合適,讓我暫估成本后算,
計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),可不可以每個(gè)月按不同的方式和不同的比例計(jì)提?比如這個(gè)月按成本比例,下個(gè)月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時(shí)給對(duì)方的現(xiàn)金折扣2萬元,對(duì)方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對(duì)嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時(shí)候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個(gè)人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請(qǐng)問申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)5000元,是吧?
老師,這個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_,銷項(xiàng)借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時(shí)候的記錄,就只寫一次借方,我有點(diǎn)不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請(qǐng)了多久批得下來啊
老師,我想請(qǐng)問下,第一個(gè)問題:我們一般納稅人,銷項(xiàng)稅額10萬,進(jìn)項(xiàng)稅額是5萬!?。∧窃鲋刀愂遣皇且?萬?!??! 第二個(gè)問題是,每年這個(gè)退稅!退的是企業(yè)所得稅還是增值稅呀?

