做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。待取得新的發(fā)票在做帳。
老師你好,上個(gè)月的一張購進(jìn)專票這個(gè)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,抵扣聯(lián)沒抵稅,只是發(fā)票做賬了,這個(gè)月發(fā)票已重新開過來了,賬怎么調(diào)整
請(qǐng)問上月的已經(jīng)抵扣過的,這個(gè)發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)了,沖紅重新開了,賬務(wù)上有什么要調(diào)整的?
老師好,請(qǐng)教個(gè)問題。一張3月份的票已經(jīng)抵扣過了,因項(xiàng)目開錯(cuò)了,現(xiàn)在需紅沖重開。稅務(wù)上有么需要處理的嗎?填什么表嗎?
麻煩問一下,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比如說上個(gè)月已經(jīng)抵扣了,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)對(duì)方開錯(cuò)了充紅,然后這個(gè)月又重新開了,對(duì)于購買方來說要調(diào)整上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,
老師,您好,請(qǐng)教一下上個(gè)月收到的一張專票已經(jīng)入賬并且已抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開票有誤對(duì)方紅沖了,重新開,請(qǐng)問紅沖的賬我這邊應(yīng)該怎么做?
出售回收的煙箱是否繳納印花稅
老師,社保未申報(bào)逾期繳納會(huì)咋樣
支付的信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),是否繳納印花稅
老師股票分割后凈資產(chǎn)總額還是不變對(duì)吧。?股數(shù)變了
民間非盈利組織商會(huì)支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)2.6萬元 應(yīng)該入哪個(gè)科目?
購買辦用品、工作服、勞動(dòng)保護(hù)用品,是否繳納印花稅
現(xiàn)在的工作好找嗎?就業(yè)形勢(shì)如何
老師,收入占總收入的比重,我們把廠房租賃出去了,我們代收的水,電,取暖費(fèi),再給對(duì)方開發(fā)票的時(shí)候,會(huì)計(jì)計(jì)入到其他應(yīng)付款中了,申報(bào)增值稅時(shí)銷售額中含有這部分金額,但是會(huì)計(jì)賬的收入里沒有這部分金額,我按照?qǐng)D片劃線中的要求,業(yè)務(wù)發(fā)生的銷售額應(yīng)不應(yīng)該算這部分錢呢?
資產(chǎn)報(bào)廢或拍賣處置是否繳納印花稅
老師你好我想問下次月實(shí)際用現(xiàn)金發(fā)放工資112450,并扣回代扣個(gè)人所得稅8550。我寫的借貸不平到底哪里原因電腦
他是9月開的發(fā)票我還了,11月開過來的正負(fù)2張,我就是11月份調(diào)整?
你好,在11月調(diào)整即可。
那請(qǐng)問稅務(wù)上呢?第一次碰到這個(gè)
如果紅沖發(fā)票金額和重新開具發(fā)票金額一致的話,其實(shí)對(duì)應(yīng)這個(gè)事情,是不需要填寫增值稅申報(bào)表項(xiàng)目的。因?yàn)檎?fù)相抵了。