你好,有初始余額的,建賬的時(shí)候就需要錄入,而不是?之后有業(yè)務(wù)發(fā)生再填寫
老師能不能幫我理清一下,我現(xiàn)在在一個(gè)新公司做內(nèi)賬會(huì)計(jì),包括倉庫數(shù)據(jù)管理都是我,公司主要做電池銷售,我買了咱們的那個(gè)金蝶軟件,進(jìn)銷存加財(cái)務(wù),現(xiàn)在就是有幾個(gè)問題,倉庫數(shù)據(jù)點(diǎn)好以后我取期初數(shù)據(jù),做賬,如果后期發(fā)現(xiàn)數(shù)量少,或者報(bào)廢的情況我應(yīng)該怎么做賬呢?然后就是關(guān)于財(cái)務(wù)賬沒建立前發(fā)的貨,后期產(chǎn)生的退款怎么做賬
老師 現(xiàn)在做金蝶軟件初始化 往來單位能不能先寫個(gè)主要的 之后有業(yè)務(wù)發(fā)生再填寫呢
老師好,每個(gè)月做賬的順序是不是應(yīng)該先把增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在電子稅務(wù)局上進(jìn)行勾選認(rèn)證,然后打出來,根據(jù)所有進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)在軟件上做分錄,人員工資、報(bào)銷費(fèi)用這些做完以后,先不要點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。根據(jù)進(jìn)銷先把電子稅務(wù)局的增值稅申報(bào)表填寫好,然后根據(jù)報(bào)表產(chǎn)生的稅額去軟件上做增值稅未交和計(jì)提附加稅的分錄。然后繳納增值稅。在賬本上點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)。然后根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表填寫企業(yè)所得稅報(bào)表,生成的要繳納的企業(yè)所得稅數(shù)據(jù),去把軟件上的結(jié)轉(zhuǎn)分錄刪除掉。再寫一筆企業(yè)所得稅的計(jì)提分錄。再去做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,生成一個(gè)完整的當(dāng)期應(yīng)該做的賬務(wù)分錄。然后繳納企業(yè)所得稅,根據(jù)最終的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表。是這樣嗎?
老師好,請(qǐng)按編號(hào)回答,謝謝。 1、財(cái)務(wù)報(bào)賬需要懂金蝶用友之類的嗎? 2、財(cái)務(wù)報(bào)賬具體是做些什么東西的呢?只是填寫報(bào)銷單的嗎? 2、只是會(huì)常規(guī)的辦公軟件能會(huì)不會(huì)夠做到財(cái)務(wù)報(bào)賬的工作呢?謝謝。 崗位職責(zé): 主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)賬工作。 應(yīng)聘條件: 1、有1年以上財(cái)務(wù)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
老師好,我財(cái)務(wù)小白, 問題1.金蝶單機(jī)板,比如先收回之前A家的應(yīng)收款,然后再做A家的銷售應(yīng)該賬款時(shí)錄入憑證出現(xiàn)“往來業(yè)務(wù)編號(hào)已存在是否繼續(xù)”,是什么問題,能幫我解決嗎? 問題2:增加不了商品名和往來單位,怎么解決?
分公司和總公司合并報(bào)表匯算清繳,怎么申報(bào)
老師好,一個(gè)人可以同時(shí)在幾個(gè)公司買工傷保險(xiǎn)嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購總金額是價(jià)稅合計(jì)351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個(gè)點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個(gè)點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對(duì)嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
年末做賬先計(jì)提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄,有全的最好
老師 個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除 都是可以扣除那些的 請(qǐng)把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師