一、那是做企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)誤,營(yíng)業(yè)外收入是不是營(yíng)業(yè)收入。 二、營(yíng)業(yè)外收入不屬于日常業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入;營(yíng)業(yè)收入屬于日常業(yè)務(wù)取得的收入。 三、營(yíng)業(yè)外收入不征收增值稅,營(yíng)業(yè)收入征收增值稅。
勞務(wù)派遣公司采用5%差額計(jì)稅,賬上確認(rèn)收入和增值稅申報(bào)表的申報(bào)收入是不是不一致?那所得稅申報(bào)收入和增值稅收入一致還是和賬上收入一致呢
您好,老師。電子稅務(wù)提示企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入小于增值稅銷(xiāo)售額。請(qǐng)問(wèn)所得稅營(yíng)業(yè)收入是否等于利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入、增值稅申報(bào)表銷(xiāo)售額本年累計(jì)數(shù)字都是一致的啊,我不明白為什么這樣提示?所得稅營(yíng)業(yè)收入不是萬(wàn)元表示嗎?
稅務(wù)局核實(shí)我們?cè)鲋刀愂杖牒退枚愂杖霝槭裁床灰恢拢坎铑~剛好是增值稅申報(bào)表中銷(xiāo)售額。過(guò)去一年只有兩筆收人,一筆是主營(yíng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售,一筆是固定資產(chǎn)清理,營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在不知道問(wèn)題到底出在哪里?為什么稅局會(huì)顯示少技收入
老師您好,我們公司增值稅收入額和所得稅收入額不一致,差額是我們的營(yíng)業(yè)外收入,是怎么回事呀
老師,我們單位是差額事業(yè)單位,有營(yíng)業(yè)收入,我們收服務(wù)費(fèi),是不是按收入交購(gòu)銷(xiāo)合同的印花稅呀
25年申報(bào)工商年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)22年度年報(bào)里稅款繳納數(shù)字填錯(cuò)了,主動(dòng)做了修正會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎修改后并沒(méi)有跳出異常
老師您好公司員工父母生日,公司要給200分禮金,我轉(zhuǎn)賬給他怎么備注
公司租賃個(gè)人門(mén)面房作辦公用房,如果合同約定開(kāi)票稅費(fèi)由公司承擔(dān),開(kāi)票的稅費(fèi)怎么計(jì)算
老師,我是一般納稅人,客人是小規(guī)模企業(yè),卻要求我們開(kāi)普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以嗎?我們開(kāi)專(zhuān)票對(duì)客人也沒(méi)有影響呀
老師,去取得數(shù)電發(fā)票,還需要供應(yīng)商提供xlm格式的去下載保存嗎
生產(chǎn)設(shè)備租賃費(fèi)每月5.4萬(wàn),租了大半年,之前都沒(méi)有收到發(fā)票,現(xiàn)在不租了,對(duì)方一次性開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),該費(fèi)用計(jì)入生產(chǎn)費(fèi)用—租賃費(fèi),導(dǎo)致當(dāng)月生產(chǎn)成本過(guò)高,當(dāng)月得毛利率很低,這種情況該怎么處理
制造業(yè)買(mǎi)的1000元的機(jī)械設(shè)備應(yīng)該計(jì)入什么科目?
公司銀行賬戶與個(gè)人往來(lái)款頻繁有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
怎么做合并資產(chǎn)負(fù)債表
請(qǐng)問(wèn),原材料庫(kù)存比實(shí)際偏大,應(yīng)付帳款貸方不少遺留未付,實(shí)際無(wú)須付的款項(xiàng),兩者可以對(duì)沖嗎
我們零售公司,供貨商交的排面費(fèi)、堆頭費(fèi),我們開(kāi)6稅率銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,記營(yíng)業(yè)外收入
這個(gè)屬于營(yíng)業(yè)收入,需要征收6%的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額
所得稅申報(bào)表沒(méi)有營(yíng)業(yè)外收入這項(xiàng),我應(yīng)該怎么填寫(xiě)呀
所得稅預(yù)繳申報(bào)表里面是沒(méi)有營(yíng)業(yè)外收入,在企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表里面是有的。在季度申報(bào)里面不需要申報(bào)營(yíng)業(yè)外收入的數(shù)據(jù)