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甲公司為增值稅一般納稅人,2019年5月1日,自行建造廠房一幢,購入為工程準(zhǔn)各的各種物資300000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為39000元,全部用于工程建設(shè).領(lǐng)用原材料一批,實(shí)際成本為200000元,公允價(jià)值300000元,相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額為26000元。工程人員應(yīng)計(jì)工資400000元。支付的其他費(fèi)用并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)60000元,稅率9%,增值稅稅額5400元。2017年12月1日,工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。要求:根據(jù)相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。

2021-12-06 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-06 11:12

1、?????????? 借:工程物資300000,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 39000,貸:應(yīng)付賬款 339000 2、????? 借:在建工程? 200000,貸:工程物資 200000 3、????? 借:在建工程,400000貸:應(yīng)付職工薪酬 400000 4、????? 借:在建工程 60000,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 5400,貸:銀行存款 65400 5、????? 借:固定資產(chǎn) 660000,貸:在建工程 660000

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1、?????????? 借:工程物資300000,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 39000,貸:應(yīng)付賬款 339000 2、????? 借:在建工程? 200000,貸:工程物資 200000 3、????? 借:在建工程,400000貸:應(yīng)付職工薪酬 400000 4、????? 借:在建工程 60000,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 5400,貸:銀行存款 65400 5、????? 借:固定資產(chǎn) 660000,貸:在建工程 660000
2021-12-06
借工程物資300000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))39000 貸銀行存款339000 借在建工程30000 貸工程物資300000 借在建工程200000 貸原材料200000
2021-12-06
借工程物資? 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 借在建工程200000%2B300000%2B400000%2B60000 應(yīng)交稅費(fèi)5400? 貸工程物資? 原材料 應(yīng)付職工薪酬? 銀行存款 借固定資產(chǎn) 貸在建工程
2021-12-06
您好 借:工程物資?300000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 39000 貸:銀行存款339000 借:在建工程300000 貸:工資物資300000 借:在建工程 200000 貸:原材料 200000 借:在建工程? 400000 貸:應(yīng)付職工薪酬400000 借:在建工程60000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 5400 貸:銀行存款65400 借:固定資產(chǎn)300000%2B200000%2B400000%2B60000=960000 貸:在建工程 960000
2021-12-06
您好,會(huì)計(jì)分錄如下 借:工程物資200000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26000 貸:銀行存款226000 借:在建工程200000 貸:工程物資200000 借:在建工程100000 貸:原材料100000 借:在建工程150000 貸:應(yīng)付職工薪酬150000 借:在建工程30000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額2700 貸:銀行存款32700 借:固定資產(chǎn)480000 貸:在建工程480000
2022-04-30
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