借工程物資300000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))39000 貸銀行存款339000 借在建工程30000 貸工程物資300000 借在建工程200000 貸原材料200000
、甲公司為增值稅一般納稅人,2019年5月1日,自行建造廠房一幢,購(gòu)入為工程準(zhǔn)各的各種物資300000元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為39000元,全部用于工程建設(shè).領(lǐng)用原材料一批,實(shí)際成本為200000元,公允價(jià)值300000元,相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額為26000元。工程人員應(yīng)計(jì)工資400000元。支付的其他費(fèi)用并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明安裝費(fèi)60000元,稅率9%,增值稅稅額5400元。2017年12月1日,工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。要求:根據(jù)相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年5月1日,自行建造廠房一幢,購(gòu)入為工程準(zhǔn)各的各種物資300000元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為39000元,全部用于工程建設(shè).領(lǐng)用原材料一批,實(shí)際成本為200000元,公允價(jià)值300000元,相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額為26000元。工程人員應(yīng)計(jì)工資400000元。支付的其他費(fèi)用并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明安裝費(fèi)60000元,稅率9%,增值稅稅額5400元。2017年12月1日,工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。要求:根據(jù)相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
、甲公司為增值稅一般納稅人,2019年5月1日,自行建造廠房一幢,購(gòu)入為工程準(zhǔn)各的各種物資300000元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為39000元,全部用于工程建設(shè).領(lǐng)用原材料一批,實(shí)際成本為200000元,公允價(jià)值300000元,相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額為26000元。工程人員應(yīng)計(jì)工資400000元。支付的其他費(fèi)用并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明安裝費(fèi)60000元,稅率9%,增值稅稅額5400元。2017年12月1日,工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。要求:根據(jù)相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年5月1日,自行建造廠房一幢,購(gòu)入為工程準(zhǔn)各的各種物資300000元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為39000元,全部用于工程建設(shè).領(lǐng)用原材料一批,實(shí)際成本為200000元,公允價(jià)值300000元,相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額為26000元。工程人員應(yīng)計(jì)工資400000元。支付的其他費(fèi)用并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明安裝費(fèi)60000元,稅率9%,增值稅稅額5400元。2017年12月1日,工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。要求:根據(jù)相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
【業(yè)務(wù)2】甲公司為增值稅一般納稅人,2019年6月1日,自行建造廠房一幢,購(gòu)入為工程準(zhǔn)備的各種物資50萬(wàn)元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為6.5萬(wàn)元,全部用于工程建設(shè)領(lǐng)用本企業(yè)原材料水泥一批,實(shí)際成本為40萬(wàn)元,工程人員應(yīng)計(jì)工資10萬(wàn)元,支付的其他費(fèi)用并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明安裝費(fèi)3萬(wàn)元,稅率為9%,增值稅稅額0.27萬(wàn)元工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。甲公司應(yīng)編制的會(huì)計(jì)分錄。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下紅字發(fā)票是不是只能銷(xiāo)售方開(kāi)具購(gòu)買(mǎi)方?jīng)]權(quán)限去紅沖?
公司沒(méi)有車(chē)輛,法人開(kāi)了一張公司抬頭的加油票,能報(bào)銷(xiāo)入賬嗎
水果蔬菜批發(fā)零售免增值稅,那超市里賣(mài)米面植物油水果是不是可以免增值稅??
老師,上個(gè)季度自己弄了個(gè)無(wú)票收入,借現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi),然后今天客戶(hù)微信把錢(qián)轉(zhuǎn)給我微信,說(shuō)是不要發(fā)票,我怎么處理這個(gè)事,上個(gè)季度我做了賬,還交了印花稅
全年一次獎(jiǎng)金36800可以用全年一次和工資薪金分開(kāi)申報(bào)嗎
老師好,這個(gè)第一問(wèn)的答案我劃線(xiàn)的答案為什么還要乘以1-10%?
績(jī)效獎(jiǎng)金36100要是走全年一次能給分開(kāi)嗎100走工資薪金這樣合規(guī)嗎?
給我們接電安裝的人代開(kāi)發(fā)票開(kāi)什么公戶(hù)給他付出去了
搬家公司賣(mài)貨車(chē),電子發(fā)票二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,公司盈利交幾個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得稅,是小微企業(yè),
借在建工程400000 貸應(yīng)付職工薪酬 借在建工程60000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn))5400 貸銀行存款65400 借固定資產(chǎn)960000 貸在建工程300000%2B200000%2B400000%2B60000=960000