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我想問一下,作為福利費不能抵扣的發(fā)票應該怎么做,十月份的時候這個發(fā)票我認證了,這個月申報的時候要轉(zhuǎn)出,應該怎么做分錄

2021-12-06 11:07
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-06 11:07

借:管理費用 貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出

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借:管理費用 貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-12-06
同學,你好 10月份不小心勾選認證并申報繳稅,你有做分錄嗎?分錄發(fā)一下
2024-12-27
填寫了抵扣嗎 更正申報 借應交稅費應交增值稅進項 借主營業(yè)務成本負數(shù) 表2,集體福利個人消費里面填寫 借主營業(yè)務成本,貸應交稅費應交增值稅進行轉(zhuǎn)出。
2024-12-28
你好,不抵扣的金額計入待認證進項稅額,認證了以后計入進項稅額里
2021-04-13
1月份抵扣了,那么1月份要記入進項稅額中,不能放入待抵扣進項稅額,
2022-02-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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