同學(xué),您好, 借:管理費(fèi)用——員工福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——員工福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬——員工福利費(fèi) 貸:銀行存款 或者庫(kù)存現(xiàn)金。
老師您好,我們公司每月給員工300元的伙食補(bǔ)貼,然后每餐象征性的收取員工1元作為餐費(fèi),請(qǐng)問(wèn)收取的這1元要怎么入賬好呢?300元補(bǔ)貼發(fā)放的時(shí)候,做賬是 借:管理費(fèi)用-職工福利 貸:銀行存款。
老師請(qǐng)問(wèn)公司中秋節(jié)購(gòu)買(mǎi)購(gòu)物卡發(fā)給員工,大家是如何記賬的,我是直接計(jì)入借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 銷(xiāo)售費(fèi)用-福利費(fèi) 貸銀行存款 這種情況入賬可以嗎
老師,我想問(wèn)下,我們公司餐廳為員工提供免費(fèi)的工作餐,買(mǎi)的東西能夠取得定額發(fā)票,可以直接做 借:管理費(fèi)用 -福利費(fèi) 貸:銀行存款 這一這樣做賬嗎?
老師,我們公司買(mǎi)了12瓶茅臺(tái)酒,一般用于聚餐使用,是不是購(gòu)酒時(shí)候,分錄要作為庫(kù)存商品,我們是小規(guī)模,也就是,借,庫(kù)存商品,貸,銀行存款,等領(lǐng)出使用時(shí)候,借,管理費(fèi)用福利費(fèi),貸,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借,應(yīng)付職工福利費(fèi),貸庫(kù)存商品,如果是這樣的話,我出庫(kù)酒時(shí)候,可以直接分錄,借,管理費(fèi)用,職工福利,貸,庫(kù)存商品嗎
老師 我想問(wèn)下員工自己墊付買(mǎi)的辦公用品,然后直接買(mǎi)回來(lái)拿著發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo)了。我做分錄還用走下其他應(yīng)付款嗎 不能直接做如下分錄吧? 借:管理費(fèi)用-辦公用品 貸:銀行存款/現(xiàn)金 還是應(yīng)該這樣做 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-*** 借:其他應(yīng)付款*** 貸:銀行存款/現(xiàn)金
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣(mài)多少錢(qián)就可以入賬了(就是做賣(mài)車(chē)固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣(mài)車(chē)若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣(mài)了多少錢(qián)及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開(kāi)了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣(mài)了一件固定資產(chǎn),錢(qián)收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正嗎?
不能直接做員工福利費(fèi)嗎,
沒(méi)聽(tīng)太明白,這個(gè)就是計(jì)入員工福利費(fèi)的。
我的意思是,為什么不能按照我剛開(kāi)始做的分錄做賬呢
不行的,要通的應(yīng)付職工薪酬——員工福利費(fèi)這個(gè)過(guò)渡的,這個(gè)才是正確的分錄。
好的,謝謝老師哈
不客氣,有時(shí)間幫老師點(diǎn)個(gè)五星好評(píng)支持下工作,謝謝。