你好,職工計入管理費用福利費,病人的部分計入收入成本
老師我們是醫(yī)院,食堂開支如何作帳,醫(yī)院職工和病人都免費吃
老師,我們醫(yī)院,幫其他公司職工做健康檢查,然后他們統(tǒng)一付費給我們,就是這個早餐的問題,他們的職工早餐是在我們的職工食堂里面免費用的(我們食堂是外包的),但是我們跟食堂結(jié)算的時候,就把體檢人員的費用一起結(jié)算了,請問一下怎么分開做賬呢,當時我做賬的事情是一起計入福利費的, 這樣不對是吧
你好老師,問一下我單位將食堂承包給做飯人員,每月6500元,包括工資及職工伙食,買菜米無發(fā)票,做飯人員如何給單位開發(fā)票?稅率多少?
老師請教,我們是醫(yī)院,食堂是外包的,每天中午簽字吃飯,員工不用付錢,但是有病人買餐券來食堂吃飯,請問收餐券的錢計入什么?外面的人吃飯是15元一份,病人是5塊錢買的餐券哦
老師,我們家承包一個醫(yī)院的食堂,這里沒有水電費這塊,我們除了向醫(yī)院的人供餐外,還會從這里出熱餐,配送給另一個小食堂供餐,還會給我家其他幾個酒店供面食,想問一下這樣的情況應該如何核算他的成本,收入,利潤,希望老師能詳細說一下,我還是個小白
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔 4922 元,被告承擔 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進項可以抵扣嗎
“其他收益”是什么性質(zhì)的科目
老師,只是簽訂了合同,發(fā)票還沒開過來,支付出去的錢分錄 借:預付賬款 貸:銀行存款 這樣對不對
股東是個人,現(xiàn)在想要注銷,期末的未分配利潤需要交個人所得稅嗎
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務,我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預收款需要做價稅分離,進入應交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應收工程款的80%,問一下財務該如何入賬?應收帳款等相關科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財務,我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預收款需要做價稅分離,進入應交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應收工程款的80%,問一下財務該如何入賬
研發(fā)費用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)整不允許加計扣除的,那所得稅匯算清繳應該填哪張表,哪行