您好,是可以的,真實(shí)業(yè)務(wù)可以開發(fā)票
我們從廠商采購的設(shè)備賣給客戶,客戶再賣給其他公司。現(xiàn)在發(fā)生了維修費(fèi),但是客戶要求我們把發(fā)票開給他們主體公司,賣設(shè)備和維修費(fèi)用的銷售方不是一家公司可以嗎
老師你好,我想請問,之前不開發(fā)票客戶對私轉(zhuǎn)給我們,現(xiàn)在又要求開發(fā)票了,我們這個錢可以由私戶轉(zhuǎn)進(jìn)去,然后再開發(fā)票嗎?這樣子會有風(fēng)險嗎?
請問我是設(shè)備安裝公司,有個客戶有筆維修款用私戶轉(zhuǎn)入我們公戶,這樣可以嗎,我們能開發(fā)票嗎,如果客氣不要求開票可以不開嗎
老師,我們要發(fā)一個函給客戶,跟客戶說如果開票的話就轉(zhuǎn)我們公戶賬戶,不開發(fā)票就轉(zhuǎn)上面的二維碼或者支付寶收款可以嗎?有這方面的文件嗎?
老師,我們是中央空調(diào)銷售安裝單位,一般納稅人,跟裝修設(shè)計公司有合作,我們跟客戶,他們,是簽三方協(xié)議的,以前客戶錢全部打裝修設(shè)計公司,我們開發(fā)票給設(shè)計公司,付我們錢?,F(xiàn)在客戶說他們公司不能有裝修公司的發(fā)票,要從我們這里開票,付款給我們,現(xiàn)在要怎么弄,是不管設(shè)計公司,我們自己開票,自己收款,但提成是照樣給設(shè)計公司,這樣嗎?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
就是可以這樣轉(zhuǎn)賬是嗎,我們是設(shè)備安裝能開維修費(fèi)的發(fā)票嗎
您好,是的,您最好不要超范圍開發(fā)票
剛了解了一下,是客戶的人轉(zhuǎn)到我公司業(yè)務(wù)員賬戶下,然后我們業(yè)務(wù)員交到公司賬戶,這樣操作行嗎
您好,最好不開發(fā)票
對方不要求開票
您好,那就沒有問題,您按未開票收入申報
感謝老師解答
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持