同學(xué)你好!不是這樣處理的哦? ? 是 借:原材料? ? 910 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? ? ?90 ? ? ?貸:銀行存款? ? ? 1000 農(nóng)產(chǎn)品? ? ?特殊的? 按收購價*9%? ? ?計算進(jìn)項(xiàng)稅? ? 然后? ? 價稅分離的哦
老師,我是面粉廠,現(xiàn)在有一筆銷售免稅產(chǎn)品麩皮的業(yè)務(wù),不知如何處理! 開發(fā)票時,是不是我收到多少錢就全部填在金額(不含稅)那里? 賬務(wù)上我該如何處理? 借,銀行存款,1000。貸,主營業(yè)務(wù)收入1000。嗎?對應(yīng)的原材料是小麥,我自己開收購發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅還要轉(zhuǎn)出,那轉(zhuǎn)出多少怎么計算呢?
老師,一般納稅人增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng),例如:書上所學(xué)賬務(wù)處理 借 :原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸: 銀行存款 但是實(shí)際工作中,只有認(rèn)證通過的發(fā)票才可以抵扣進(jìn)項(xiàng),認(rèn)證又是在次月初勾選抵扣,那么實(shí)際工作中進(jìn)項(xiàng)稅額怎么入賬呢? 比如這個月一共取得了很多張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額50萬,還沒有勾選認(rèn)證,取得發(fā)票做賬時都可以計入“應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目嗎?
老師,收到農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,計算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,賬務(wù)處理 借原材料1000 應(yīng)交增-進(jìn) 90 貸銀行存款多少錢啊 我實(shí)際只付出1000元,多出90元,如何處理呢 賬不平,請老師指點(diǎn),謝謝
3.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。該公司20×1年3月初“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目貸方余額為100000元,“應(yīng)交稅費(fèi)”其他明細(xì)科目無余額。3月份發(fā)生下列有關(guān)增值稅的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),(1)購入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價款為200000元,清值稅為26000元,經(jīng)稅多機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵扣貨款已經(jīng)支付,另購入材料過程中支付運(yùn)費(fèi)1000元,運(yùn)費(fèi)增值稅90元;材料已經(jīng)到達(dá)并驗(yàn)收入庫。(2)購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價款為100000元,增值稅為13000元,尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,貨款尚未支付,原材料已經(jīng)到達(dá)并驗(yàn)收入庫(3)收購農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,實(shí)際支付的價款為10000元,收購的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品已驗(yàn)收入庫,增值稅抵扣稅率為9%,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵扣。(4)一批原材料用于建造集體福利設(shè)施,成本為20000元,購進(jìn)原材料時進(jìn)項(xiàng)稅額2600元已經(jīng)抵扣。(11)月末盤虧原材料一批,該批原材料的實(shí)際成本為30000元,經(jīng)查屬于計量誤差所致,經(jīng)批準(zhǔn)可以處理。謝謝老師
單純的出口企業(yè),收到增值稅專用發(fā)票,借:主營業(yè)務(wù)成本/管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款。 等勾選認(rèn)證以后,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 因?yàn)殇N項(xiàng)為0所以進(jìn)項(xiàng)也不能抵扣,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 等收到進(jìn)項(xiàng)稅額的退稅稅款(費(fèi)用類的進(jìn)項(xiàng)稅額會退嗎?) 借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 請問老師,我做的分錄對嗎?不對或者更好的處理方法請告知,謝謝!不明白的地方:費(fèi)用類的進(jìn)項(xiàng)稅額國家給退嗎?如果不退的話是不是一直在借方的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目掛著?需要怎么處理?
老師您好,我們公司去年暫估了20萬成本,沒拿回來發(fā)票,年報的時候我調(diào)增納稅了,今年的賬務(wù)我需要做什么處理嗎關(guān)于那比暫估的?
老師,請問已開過的發(fā)票,客戶延期回款,但是不足額回款,怎么開紅字發(fā)票,少交稅?
老師,建設(shè)工程造價咨詢合同是指什么?造價咨詢服務(wù)費(fèi)是什么?
老師,我今天剛申報了,還沒交稅,發(fā)現(xiàn)申報的時候稅金是對的,申報完預(yù)繳稅金沒帶出來,金額不對,我是更正申報還是作廢?
老師損耗可以直接出成本里嗎
1原料盤贏怎么做分錄,2你看這個單子是盤贏吧我覺得,您看是不?
老師,銷售方的開戶行變動了,影響開票嗎?
眼藥水進(jìn)入辦公費(fèi)行嗎,還是得員工福利
老師,房地產(chǎn)開發(fā)公司的代建費(fèi)和房屋款,代收電費(fèi)水費(fèi)等計入預(yù)收賬款餓部分,要計算增值稅及附加稅,所得稅,怎樣計算
老師早上好 哪些科目需要先計提,再支付
不是按票面的金額來算的?。?
是按收購價計算啊? ? 收購價1000? ? ?就是對應(yīng)的90啊 我說了? ? ? 1000-90=910
謝謝啊 老師
還有個問題,購買原材料法人墊付材料款,我是不是貸其他應(yīng)付款行不行啊 老師
不客氣,如果對回答滿意,請五星好評,謝謝