小微企業(yè)年應納稅所得額不超過300萬。應納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-以前年度虧損
老師問您一下,小型微利企業(yè)資產(chǎn)5000萬,從業(yè)人數(shù)不超過300,應納稅所得額不超過300萬,如果應納稅所得額超過300萬,其他2項沒有超過,還是小型微利其他嗎?如果不是稅率是多少企業(yè)所得稅。
老師,小微企業(yè)的335,那個利潤不超過300萬是啥意思,是實際利潤還是應納稅所得額不超過300萬,老師幫我解釋一下
老師,小微企業(yè)是利潤總額不超過300萬還是應稅所得額不超過300萬?
我的凈利潤是3732695.12元。請問小微企業(yè)的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策應納稅所得稅額不超過300萬元。這個不超過300萬不是指我的凈利潤吧。
老師 23年小型微利企業(yè) 年應納稅所得額不超過100萬 實際稅負是5% 超過100萬不超過300萬 實際稅負是10%對嗎?
我們是茶葉初制廠,外購了一批復合肥送給了老百姓,賬務處理該怎么做?進項稅可以抵扣嗎?
請問,一般納稅人公司的銷項稅發(fā)票是普通發(fā)票的話做賬的時候 如果開得是普通發(fā)票的話 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 把銷項稅和進項稅從收入不分開是吧?
有個朋友的公司,沒啥業(yè)務,從注冊開始就沒有工商年報。現(xiàn)在年報補報,除了補報了表還有什么表是要準備的呢?
老師,公司殘保金人數(shù),是怎么計算的?
我剛剛?cè)肼氁患也惋嫻荆蚁胫廊绻蟛糠譀]有發(fā)票的話。這種怎么入賬
老師,我們有往年沒有勾選的進項稅,會計也沒做到“待認證進項稅額”里,這個月勾選了,該怎么做憑證呢?
開專票只知道對方公司名和納稅人識別號可以嗎
企業(yè)給紅十字捐贈,當年在年度利潤總額12%以內(nèi)的部分,準予在計算應納稅所得額時扣除,剩余的以后3年怎么扣?
請問公司股權(quán)變更,自然人轉(zhuǎn)自然人,其中涉及到的公司的企業(yè)賬面凈資產(chǎn)價值是負數(shù)的,應該正常填寫還是填寫0呢
老師,對方給我們開具的普通發(fā)票,錢付給他們后他們就把發(fā)票作廢紅沖了,怎么避免這種情況?因為是普通發(fā)票又不能提前勾選,有其他什么辦法讓他交給我們了后就不能隨意作廢或紅沖了嗎?
原來那個300萬不是應納稅額的意思嗎
是應納稅所得額,應納稅額是應該繳納的稅額
那要同時滿足3個條件才能算是小微企業(yè)嗎,如果滿足了2個,應納稅所得額超過了300萬這個還能算是小微企業(yè)嗎
同時滿足三個條件