你好;? ? 你之前轉(zhuǎn)款的肯定都做賬了的;? ? ? 按照時間來做10次憑證的;? ?因?yàn)槟阒芷谑前肽辏? ? ?
老師,我想問下這種情況應(yīng)該怎么記賬? 業(yè)務(wù)員到市場拿貨,跟供應(yīng)商說好了一個月開一次票或者到多少金額開票,但是當(dāng)時拿貨業(yè)務(wù)員先付了錢給供應(yīng)商,然后回來拿收據(jù)報銷了,公司賬戶已經(jīng)轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員了,現(xiàn)在供應(yīng)商開票又需要所有款都用對公賬戶轉(zhuǎn),然后之前付給他的就微信或其它方式退回來。當(dāng)時記賬是借庫存商品,貸銀行存款
在半年中,A公司給我們供貨,累計(jì)供了10次,對應(yīng)在銀行轉(zhuǎn)了10次的貨款,最后累計(jì)開了一次的發(fā)票。 請問老師,這種情況要按照時間轉(zhuǎn)賬日期做10次記賬憑證,還是按照開票日期做一次記賬憑證?
請問老師,收到別的公司支付的電費(fèi)怎么做憑證,供電所給我們開的發(fā)票當(dāng)時做賬是借:制造費(fèi)用(因?yàn)檐囬g用的),借:進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款。因?yàn)榻痤~不大,是半年抄一次別的公司的電費(fèi),所以當(dāng)時每個月沒有記其他應(yīng)收款,現(xiàn)在半年了收到了3600元,請問怎么做憑證
好的,第二個問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因?yàn)槲沂?0月底申請的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報,12月才能正常按照一般人申報11月,但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費(fèi)用,又是0申報的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補(bǔ)開了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無錢收入嗎,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,在11月把無票收入沖紅做一筆借方主營業(yè)務(wù)收入,貸方預(yù)收賬款,然后再按照11月開的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入,借方應(yīng)收賬款,貸方主營業(yè)務(wù)收入是上面那樣,還是我10月直接不結(jié)轉(zhuǎn)收入,11月直接按照開票金額結(jié)轉(zhuǎn)呢還有一個問題就是因?yàn)?1月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票,所以當(dāng)時我10月的增值稅就0申報了,這個10月增值稅還用更正申報嗎,我每個月都按照進(jìn)賬收入在用友上做賬了
老師,我們是新媒體公司,有個客戶需要我們給他好幾個業(yè)務(wù),其中有一個做流量投放,我們做不了,就轉(zhuǎn)包給其他供應(yīng)商,但流量投放具體不知道到底要用好多,所以比如客戶先打100w給我們公司,但我們根據(jù)實(shí)際投放情況,比如第一次給供應(yīng)商先打10萬,第二次根據(jù)預(yù)估又打10萬。這種情況的話,我們收到的100w什么時候確認(rèn)收入呢?是收到的時候算到計(jì)入收入全額報稅?還是可以按照實(shí)際消耗多少再開多少發(fā)票?報稅也按消耗來?
老師,請問如何進(jìn)群咨詢?顯示人員已滿。
老師,住宿費(fèi)發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師我們企業(yè)是一個機(jī)械設(shè)備制造企業(yè),我們有許多外加工件,但是供應(yīng)商提供的單據(jù)是用的鐵板多少錢,不知道怎么入賬
老師早上好:想咨詢下小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)之前的入庫商品已入庫但之前沒有掛賬,現(xiàn)在支付了貨款,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師,電子稅務(wù)局完稅憑證怎么打印啊
老師這個題為啥2000-(2000—25+15)呢,不是2000-25+15嗎
你好,老師公司之前付款給個人,現(xiàn)在個人退回私帳還是退回公帳好些,租金之前沒有開票現(xiàn)在要開票,物業(yè)說要把之前我公司轉(zhuǎn)個人付的,現(xiàn)在是不是個人退還給公司就可以
老師,我申報增值稅時,無票收入填入后,營業(yè)收入按財務(wù)報表收入一樣,那增值稅那里差0.32,如增值稅和財務(wù)報表一樣,那收入和財務(wù)報表差5.3,要按哪個和財務(wù)報表一致申報
這個基準(zhǔn)值是什么意思?
匯算清繳怎么申報? 業(yè)務(wù)招待費(fèi)要調(diào)增為什么要調(diào)增?是什么含義?。?/p>
10次記賬,只有一張發(fā)票,這張發(fā)票作為那一次記賬的附件?其他9次的附件又該怎么處理?
你好; 到時發(fā)票? 原件附第一次付款上面。? 剩下的附 發(fā)票復(fù)印件?
懂了,謝謝。 還有個問題咨詢一下。 在記賬中,會出現(xiàn)下列情況。 1.報銷單填了,老板也簽字了,錢也轉(zhuǎn)了,發(fā)票還沒有開具。這時報銷單日期早于開發(fā)票的日期。 2.報銷單填了,老板也簽字了,附件材料也收齊了,這時,公賬上沒有錢,一直拖到公賬上有錢的時候才轉(zhuǎn)賬,那么報銷單日期早于轉(zhuǎn)賬日期。 鑒于這些情況,請問老師,做記賬憑證的記賬日期,到底以填寫報銷單的日期、銀行轉(zhuǎn)賬都日期、開發(fā)票對日期中的哪個為準(zhǔn)?謝謝。
你好 1.? ? ? ? 正常按你報銷單日期 寫做賬? 2.? ?沒有錢 就掛? ?其他應(yīng)付款掛著? ? 看你的報銷單做賬 ;? ? ? ? ?3. 你日記賬肯定是以你支付的時間為準(zhǔn)的? ?
我們所有收支都是通過對公賬戶轉(zhuǎn)賬的,我想按照實(shí)際的轉(zhuǎn)賬日期來記賬,不管報銷單日期、銀行轉(zhuǎn)賬日期、開票日期三者是否一致。 這樣合理嗎?可行嗎?
?你好? ? ?1.? ?正常你們支付了 才會 登記日記賬的。? 而你報銷單這塊? 就算沒支付; 你也會 先根據(jù)報銷單來掛賬的;? ??
我們公司小,應(yīng)收應(yīng)付比較少,我的會計(jì)科目不熟悉,我不想記應(yīng)收應(yīng)付,全部按照銀行轉(zhuǎn)賬據(jù)實(shí)記賬,這可行嗎?這有沒有違反會計(jì)準(zhǔn)則?
?你好 ;? ? ? 權(quán)責(zé)發(fā)生制來處理哦 。 你賬上是必須要權(quán)責(zé)發(fā)生制來做賬的; 而不是等著支付了 才做賬。 會影響報表和賬上處理的??
因?yàn)榘凑請箐N單日期來記賬的話,應(yīng)收應(yīng)付在最后收款了,付款了還要做一張憑證。好麻煩。 按照實(shí)際支付記賬,影響報表我也不在意,只要稅務(wù)查賬時覺得按照實(shí)際支付記賬可行就行了。 我就想問,這可行不可行? 謝謝老師。
你好? ? ? ?不要嫌麻煩。做財務(wù)本身? 要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來處理的。? ??
謝謝老師指導(dǎo)。 我想問問,如果可行的話,我就繼續(xù)按照實(shí)際支付來記賬。 如果不可行的話,我再慢慢學(xué)習(xí),按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來記賬。 麻煩老師給我肯定的答復(fù)。謝謝。 還有個問題,請問老師今天的會計(jì)報名開始了嗎?
今年的報名開始了嗎?
你好 ;? ?初級嗎 。? 要1.5號開始? ; 你可以先備考了 ;? ? ? 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來做賬 ; 按我說的; 而不是單純的看支付來做賬? ; 這個不對的??
還有麻煩老師,請問一下供貨方給我們開具的專票,認(rèn)證期限是多久,進(jìn)項(xiàng)留底之后,抵扣的期限又是多久?
?你好 ;? ?取消了360天認(rèn)證期了。 所以你現(xiàn)在不用考慮期限? ?
抵扣期限呢?
? ?抵扣期限沒有限制的?
謝謝老師
沒事的; 希望能幫到你? ?