你好,全部開發(fā)票了,就不需要交個(gè)人所得稅了
老師,請(qǐng)問下:我們是汽車服務(wù)公司,有銷售汽車、售后維修。目前遇到一些問題:例如客戶轉(zhuǎn)款20萬進(jìn)來(含保險(xiǎn)費(fèi)、上牌費(fèi))購車款,我們按20萬開了銷項(xiàng)發(fā)票,然后又將保險(xiǎn)費(fèi)1萬多轉(zhuǎn)給客戶,客戶轉(zhuǎn)給保險(xiǎn)公司(因?yàn)楸kU(xiǎn)要實(shí)名制),然后保險(xiǎn)公司給我們公司開票,請(qǐng)問這樣可以做稅前扣除嗎?另外,上牌費(fèi)也是需要轉(zhuǎn)給個(gè)人去代辦牌的,因?yàn)闆]有發(fā)票沒做費(fèi)用
A公司做保險(xiǎn)代理服務(wù),保險(xiǎn)公司將商業(yè)返點(diǎn)返給一部分給客戶。但是保險(xiǎn)公司要A公司開發(fā)票并包含客戶的那一部分。但A公司支付給客戶的時(shí)候并不能取得發(fā)票,這部分返給客戶的款A(yù)公司需要納稅調(diào)整嗎?A公司是否還需代扣代繳個(gè)人所得稅?
4S店將保險(xiǎn)公司的返點(diǎn)全部開發(fā)票,并做當(dāng)期“其他業(yè)務(wù)收入”。后將這些返點(diǎn)又都給了客戶,需要代扣客戶個(gè)人所得稅嗎?
4S店將保險(xiǎn)公司的手續(xù)費(fèi)開發(fā)票入“其他業(yè)務(wù)收入”,后又將這些手續(xù)費(fèi)返給了保單上的車主,這時(shí)要代扣代繳車主的個(gè)人所得稅嗎?請(qǐng)說明為什么?
老師:想請(qǐng)教一個(gè)問題,汽車公司將保險(xiǎn)公司給的返點(diǎn)全額開發(fā)票入當(dāng)期的“其他業(yè)務(wù)收入”,但又將該返點(diǎn)全額讓利給了車主。這會(huì)有個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
客戶強(qiáng)保用油可以借銷售費(fèi)用-強(qiáng)保 貸:庫存商品 這樣可以嗎?
初級(jí)會(huì)計(jì)師需要考哪些科目,怎么規(guī)劃?
快帳系統(tǒng)里出貨單可以打印嗎?有模板嗎
老師:沒太明白。您說的全部開發(fā)票了,是我公司開給保險(xiǎn)公司的發(fā)票,入“其他業(yè)務(wù)收入”的發(fā)票嗎?
你好,這個(gè)不需要代扣個(gè)人所得稅的。
能不能幫忙講一下,這里面的原理,有點(diǎn)糊涂了。
因?yàn)槟阋呀?jīng)做了當(dāng)期收入了
老師:可能是我表達(dá)沒清楚。第一步,我需要向保險(xiǎn)公司開具發(fā)票,收取手續(xù)費(fèi)入當(dāng)期的“其他業(yè)務(wù)收入”。第二步,現(xiàn)在需要拿出這部分收入支付給保單上的每一個(gè)客戶?,F(xiàn)在關(guān)鍵是第二步,我們?cè)谥Ц稌r(shí)需要客戶提供發(fā)票,需要我們代扣代繳客戶的個(gè)人所得稅嗎?如果不需要的話,是參照怎么樣的業(yè)務(wù)思考思路的?請(qǐng)?jiān)敿?xì)講解一下。拜托了。
第二步,如果客戶提供了發(fā)票了,就不需要代扣代繳客戶的個(gè)人所得稅了
現(xiàn)在客戶沒有提供發(fā)票,是不是需要所得稅納稅調(diào)整。
現(xiàn)在客戶沒有提供發(fā)票,需要所得稅納稅調(diào)整。
那個(gè)人所得稅呢?在個(gè)人所得稅方面有沒好點(diǎn)的處理意見。畢竟我覺得客戶并未向我們提供勞務(wù)。不知道要怎么理解這個(gè)問題。
這個(gè)不能申報(bào)個(gè)稅
您能幫助我分析一下嗎?這個(gè)“個(gè)人所得稅”的問題困繞著我。如何理解您所說的“不能申報(bào)個(gè)稅”
簡(jiǎn)單點(diǎn)說,你的客戶,不屬于你們公司的員工,也沒有給你們提供勞務(wù),所以,不能幫他申報(bào)個(gè)稅
但是有些地方的理解,又說這筆是給客戶的傭金。您覺得與傭金靠得上邊嗎?如何理解?
也可以,那就做銷售費(fèi)用,但是,你現(xiàn)在沒票,只能納稅調(diào)整了
但是有些地方的理解,又說這筆是給客戶的傭金。您覺得與傭金靠得上邊嗎?如果與傭金靠上邊了,那又得交“個(gè)人所得稅“不是嗎?怎么理解與規(guī)避”個(gè)人所得稅“的問題呢?
你具體可以查看一下個(gè)人所得稅征稅的內(nèi)容,這樣就不會(huì)混淆了
那老師您的意思是,這筆返給客戶的錢,不屬于傭金,也不屬于勞務(wù)費(fèi),是不需要交納“個(gè)人所得稅”的,是嗎?
個(gè)人所得稅征稅內(nèi)容:工資、薪金所得,個(gè)體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營所得,勞務(wù)報(bào)酬所得,稿酬所得,特許權(quán)使用費(fèi)所得,利息、股息、紅利所得,財(cái)產(chǎn)租賃所得,財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得等